Не могу до конца разобраться с проблемой: по акту сверки с налоговой возникли разницы из-за округления. В итоге у меня недоплата по ЕСН(по всем фондам), аналогично и в ПФР.Я понимаю. что это возникло по моей неопытности, но нужно это исправить, а как правильно. не знаю.Может быть мне их доначислить (эти копейки) по каждому субсчету сч69 в БУ и НУ и перечислить? А куда списать эти расходы: сразу на 99 или на какой счет?


