Подскажите пожалуйста.
Купили ноутбук с комплектующими (все на 80 тыс). Документы выписаны от 27.12.07г.
Гл.бух все оприходовала на сч.08. А ввела в эксплуатацию в январе 2008г. Правильно ли это?
Подскажите пожалуйста.
Купили ноутбук с комплектующими (все на 80 тыс). Документы выписаны от 27.12.07г.
Гл.бух все оприходовала на сч.08. А ввела в эксплуатацию в январе 2008г. Правильно ли это?
НДС можно было принять к вычету до ввода в экплуатацию?
Принять НДС к вычету можно только после оприходования основного средства на 01 счет.
Исключение, если имущество вы хотите монтировать, то НДС принимаете к вычету в момент постановки 07 счет..
Ну да согласен, суды более лояльны к этому
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)