Помогите! Наше ООО, применяющее УСН, реализовало товар покупателю, при этом указало в счёт-фактуре НДС 18%. Обязано ли ООО уплатить НДС в бюджет в сумме указанной в выставленных счёт-фактурах, и имеет ли оно право принять к вычету НДС, полученный при приобретении товара от поставщика?

