В 1,2 и 3 квартале не были учтены расходы - скорректировано в БУ в декабре. Недоимки не возникло. Надо ли сдавать уточненки за все периоды или достаточно все учесть за год? Как к этому относится налоговая?
В 1,2 и 3 квартале не были учтены расходы - скорректировано в БУ в декабре. Недоимки не возникло. Надо ли сдавать уточненки за все периоды или достаточно все учесть за год? Как к этому относится налоговая?
Тот же вопрос про уточненку по налогу на имущество. Уменьшился - уточненку тоже не надо?
Статья 81. Внесение изменений в налоговую декларацию
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. При этом уточненная налоговая декларация, представленная после истечения установленного срока подачи декларации, не считается представленной с нарушением срока.
Сверку с налоговой сложно провести когда у Вас одни цифры (скорректированные), а у ИФНС по неуточненным декларациям. Но когда подают уточненные декларации и расходы больше-налоговая это не любит. Так что думайте сами-решайте сами.
Вот только документальные проверки налоговики по отчетным периодам или сразу за год смотрят?[/QUOTE]
Вам что "светит-то"? документальная проверка по прибыли?
Если камеральная проверка по НДС-запрашивают все документы за интересуемый период и (предполагаю) на основе предоставленных документов смотрят какой должен быть НДС по их мнению и какой у Вас в декларации.
Думаю, сделать так, чтоб в будущем проблем не было.
+1Скорректируйте по году.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)