×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Уточненка прибыль

    В 1,2 и 3 квартале не были учтены расходы - скорректировано в БУ в декабре. Недоимки не возникло. Надо ли сдавать уточненки за все периоды или достаточно все учесть за год? Как к этому относится налоговая?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В 1,2 и 3 квартале не были учтены расходы - скорректировано в БУ в декабре. Недоимки не возникло. Надо ли сдавать уточненки за все периоды или достаточно все учесть за год? Как к этому относится налоговая?
    Скорректируйте по году.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Тот же вопрос про уточненку по налогу на имущество. Уменьшился - уточненку тоже не надо?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Тот же вопрос про уточненку по налогу на имущество. Уменьшился - уточненку тоже не надо?
    Статья 81. Внесение изменений в налоговую декларацию

    (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)

    При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. При этом уточненная налоговая декларация, представленная после истечения установленного срока подачи декларации, не считается представленной с нарушением срока.

    Сверку с налоговой сложно провести когда у Вас одни цифры (скорректированные), а у ИФНС по неуточненным декларациям. Но когда подают уточненные декларации и расходы больше-налоговая это не любит. Так что думайте сами-решайте сами.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    Сверку с налоговой сложно провести когда у Вас одни цифры (скорректированные), а у ИФНС по неуточненным декларациям. Но когда подают уточненные декларации и расходы больше-налоговая это не любит. Так что думайте сами-решайте сами.
    А корректировки все-равно в 4 квартале. Поэтому расхождений в начислениях налогов не будет. Все отразится по году.
    Вот только документальные проверки налоговики по отчетным периодам или сразу за год смотрят?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Вот только документальные проверки налоговики по отчетным периодам или сразу за год смотрят?[/QUOTE]

    Вам что "светит-то"? документальная проверка по прибыли?
    Если камеральная проверка по НДС-запрашивают все документы за интересуемый период и (предполагаю) на основе предоставленных документов смотрят какой должен быть НДС по их мнению и какой у Вас в декларации.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Думаю, сделать так, чтоб в будущем проблем не было.

  8. #8
    Mic1
    Гость
    Скорректируйте по году.
    +1

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)