×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Аноним
    Гость

    ошибка на тит листе декларации

    Подскажите, пожалуйста!

    ООО УСН 6% рег. июнь 2006 г. Деятельность не велась. Налоги не платили.

    Сдавали пустые декларации. На тит. листе по невнимательности галочку ставили в квадратике, где Д-Р.

    Вопрос:
    Нужно ли сдавать уточненные декларации за 2 года или может написать письмо (ведь деклар. пустые), а может вообще ничего не делать, ведь в налоговой и у нас есть уведомление, что у нас 6%?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Ну неужели никто не даст совет как правильно сделать?

  3. #3
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Я бы ничего не делала

  4. #4
    Клерк Аватар для СветланаВВ
    Регистрация
    06.12.2007
    Сообщений
    23
    Корректировку надо-потому что потом запросят указать минимальный налог в конце года! при условии что деядельность будет.
    а вообще менять объект "Доходы" на Д-Р" и наоборот можно только с ведома налоговой но не ранее чем через три года как применили один из объектов! читайте НК РФ

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Да мы ничего не меняли. Просто механическая ошибка. В декларации по году поставили эту галку правильно. И в уведомлении в налоговой объект налогообложения доходы.

    Я бы тоже ничего не делала, ведь ни на что это не повлияло. Просто как-то....не по себе. Про всякие санкции голова думает.

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    СветланаВВ, какой минимальный? От чего? От нулевой выручки??? Я так думаю, что этого и не заметит никто в налоговой

  7. #7
    Клерк Аватар для СветланаВВ
    Регистрация
    06.12.2007
    Сообщений
    23
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    СветланаВВ, какой минимальный? От чего? От нулевой выручки??? Я так думаю, что этого и не заметит никто в налоговой
    отвечаю:
    здесь налоговики рассматривают согласно НК РФ налоговый период-год
    в налоговом периоде выручка была!
    1,2,3 кварталы-вы сдаете авансовые расчеты а 4 итог-за налоговый период-как сработали в году-вот и результат! платите не 15 % за год а 1% поскольку сработали плохо
    не ройте себе яму-если налоговик запутался-то он такого накуролесит-вы потом замучаетесь
    Последний раз редактировалось СветланаВВ; 27.02.2008 в 17:52.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,730
    Так это только на титульном, на второй старнице КБК правильный.

  9. #9
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    в налоговом периоде выручка была!
    Я не поняла, Вы телепатическим путем выяснили, что выручка была? Ведь в вопросе русским языком написано -
    Сдавали пустые декларации.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)