Помогите, пожалуйста, правильно учесть затраты.
Ситуация такова. Спустя 1 месяц после закрытия отчетного периода получены документы от поставщика по материалам, которые должны быть списаны на затраты в предъидущем отчетном периоде. Как правильно отразить списание этих материалов? В последующем отчетном периоде на счете 91.2 (непринимаемые к налогооблож-ю)? НДС брать к зачету?


