Уважаемые клерки, понимаю что повторяюсь и все-таки нигде не могу найти из какого кодекса или закона появилось такое понятие как "дебет-нота и кредит-нота". И что делать если дебет-нота от декабря 2007 а относится она к счет-фактуре за июнь. Нужно делать уточненку за июнь или уменьшить реализацию за декабрь, т.к. документ декабрьский?
И что делать, если поставщик выставил счет-фактуру в мае, а в ноябре опомнился, выставил нам кредит-ноту и счет-фактуру с минусами, а мы материалы уже оприходовали, списали (причем на прямые затраты) в мае. Налог на прибыль и НДС в 2007 году мы платили ежемесячно, т.е. себестоимость за май уже расчитана, налог на прибыль и НДС тоже. Неужели все переделывать или можно корректировать ноябрем?
Где-то есть какие-то официальные разъяснения как работать с дебет- и кредит- нотами?

Ответить с цитированием
