×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Клерк Аватар для VID
    Регистрация
    14.06.2007
    Сообщений
    288

    Декларация по НДС. Включать или нет?

    принимаю дела от прежнего бухгалтера. возник вопрос.
    на балансе числится входящий НДС по услугам сторонних организаций, которые учтены на 97 счете. счет-фактуры имеются. к вычету НДС не предъявлялся, декларации нулевые.
    до сего момента у предприятия отсутствует выручка, также нет понимания руководства относительно предмета деятельности компании. предполагается заниматься деятельностью, доходы от которых облагаются и не облагаются НДС.
    1) как думаете, что делать со входящим НДС-ом? оставить на 19 счете до появления выручки?
    2) и, допустим, если сегодня будет принято решение, что предприятие займется необлагаемыми операциями, то нужно будет уже сейчас включить входящий НДС в расходы и отразить эти суммы разделе 9 декларации (как не подлежащие налогообложению) или же в момент получения выручки от необлагаемых операций?
    сталкиваюсь с подобной ситуацией впервые, поэтому прошу вашей помощи!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Я бы не ставила пока к вычету. Если нет выручки, то трения с налоговой обеспечены, а если еще и с видом деятельности неопреденность, то тем более.

  3. #3
    Клерк Аватар для VID
    Регистрация
    14.06.2007
    Сообщений
    288
    Январь, а как бы вы поступили, если предприятие определило для себя виды деятельности, не облагаемые НДС? т.е. по моему вопросу №2, когда бы включили суммы НДС в стоимость покупки? в момент приобретения покупки или в момент реализации? и соответственно, когда наступит момент включения стоимости покупки в раздел 9 декларации?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)