Все доброго дня!
Возник такой вопрос. Как отразить сумму НДС, которая в июле 2007 была снята с р/сч по решению ИФНС. После этого были разбирательства. Наша фирма доказала что ИФНС сняла сумму необоснованно, чтобы было доказано, и по решению эту сумму они нам вернули, но не на р/сч, а на лицевой по НДС. И вот теперь голову ломаю, какими проводками это сделать. Так же были и пени и штрафы возвращены.


Ответить с цитированием




