×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Сообщений
    74

    Помогите Как правильно заплатить и учесть НДС

    У нас договор с Белорусами, они оказывают нам услуги. Скажем общая сумма договора 10000 рублей (с НДС).
    Слышала,что вместе с гонораром за услуги (на нашем примре 8474,58) одновременно мы должны за них заплатить сумму НДС 18% (1525,42). Правда ли это? И если правда, то мы перечисляем эту сумму как и обычный свой НДС,только код будет 02? Какое должно быть назначение платежа? И еще, сможем и мы эту сумму вернуть в конце года или нет?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,730
    У Вас импорт услуг? Где оказываются услуги?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Сообщений
    74
    У нас в России (дают концерт)

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    дают концерт
    Уважаемые коллеги, формулируйте все же в вопросах по агентскому НДС более точно предмет договора. Иногда рад б помочь, да приходится клещами подробности тянуть из вопрошающего. Что есть "дают концерт"? Приезжают артисты и поют?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Сообщений
    74
    Да, приезжают артисты в Москву и поют, а мы им должны заплатить за это деньги

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Правда ли это?
    имхо да, 3-148-НК, услуги в сфере искусства, культуры etc. Только вернуть (зачесть) НДС вы можете не в конце года, а намного раньше, 3-141-НК.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Сообщений
    74
    Извините не нашла 3-141-НК, вы не ошиблись?

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Конечно ошиблась, 171-НК.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Сообщений
    74
    А НДС я плачу в бюджет одновременно с платежкой в Беларуссию? И какое назначение платежа я указываю в платежке НДС? И еще, как я учитываю этот НДС в бух. учете: как и при обычном оказании услуг?

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Одновременно, обычно банкиры и не принимают платежку на оплату подрядчику без платежки на НДС. Я указывала НДС по договору №...согласно статьи ...НК, и сами себе с/ф выставляете.

  11. #11
    Клерк Аватар для tanjucha
    Регистрация
    20.11.2006
    Адрес
    Белгородская обл.
    Сообщений
    281
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    сами себе с/ф выставляете.
    это как?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Одновременно, обычно банкиры и не принимают платежку на оплату подрядчику без платежки на НДС. Я указывала НДС по договору №...согласно статьи ...НК, и сами себе с/ф выставляете.
    А КБК тот же? И код п/п 02? Подскажите пожалуйста!!!!
    Аналогичная проблемма.

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А КБК тот же?
    Тот же.
    02?
    Да
    это как?
    Ручками. Как на авансы указываете расчетную ставку. Хотя НК сие делать не требует, налорги почему-то умудряются отказывать в вычете агантского НДС без с/ф...

  14. #14
    Клерк Аватар для tanjucha
    Регистрация
    20.11.2006
    Адрес
    Белгородская обл.
    Сообщений
    281
    А если у нас по договору оплата за услуги - после подписания акта выполненных работ, НДС тоже перечислять вместе с оплатой услуг?

  15. #15
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)