×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Как подшивать накладные??

    Подскажите, как надо делать - у нас есть и своя реализация и реализация товара комитента (по комиссии). Накладные имеют сквозную нумерацию. Подшивать их надо раздельно или можно вместе??
    И счета-фактуры полученные от комитента надо же регистрировать в книге учета счетов-фактур полученных? (т.е. делать реестр счетов-фактур, куда они входят??)
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Подскажите, как надо делать - у нас есть и своя реализация и реализация товара комитента (по комиссии). Накладные имеют сквозную нумерацию. Подшивать их надо раздельно или можно вместе?
    Как вам удобно. Если будет проверка то НДС, все накладные будете относить?
    И счета-фактуры полученные от комитента надо же регистрировать в книге учета счетов-фактур полученных?
    Надо, и хранить их надо в этом журнале.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2008
    Адрес
    г.Краснодар
    Сообщений
    438
    Свою реализацию, например, в папке 60сч., а коммиссию в папке 004 сч.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Я имела в виду свою реализацию - это выручка, 90 счет, а комиссия 76.5, так ничего если вместе подшить?

  5. #5
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    так ничего если вместе подшить?
    Сшивайте как вам удобно. Только если по НДС будут документы просить, придется разбирать на две стопочки.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Понятно(( значит сразу лучше отдельно(

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)