×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Клерк Аватар для SvetM
    Регистрация
    10.11.2006
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    131

    Вопрос переходный НДС в 2008 по 119-ФЗ

    Для тех, у кого НДС в 2005 был "по оплате", по 119-ФЗ от 22.07.2005, НДС с реализации, произведенной до 01.01.06 и не оплаченной до 01.01.08, должен начислиться в первом налоговом периоде 2008 года. Начислим, понятно: 01.01.2008 с 76 счета переведем на 684, а какими документами у себя это оформлять: просто бух. справкой? И еще, в книгу продаж это как должно оформляться: в общем порядке или дополнительными листами? Читаю правила ведения..., там переходный период описан только до 2008.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    какими документами у себя это оформлять
    Регистрацией с/ф 2005г. в книге продаж 1 квартала 2008.

  3. Клерк Аватар для SvetM
    Регистрация
    10.11.2006
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    131
    Регистрацией с/ф 2005г. в книге продаж 1 квартала 2008.
    Т.е. программа должна "сама" все неоплаченные с/ф до 01.01.06 подтянуть в кн. продаж и других доков не надо, так понимать? Неохота вручную книгу продаж рисовать.
    А проводки вручную сделать, без документов (программа же не может сделать проводки 2008 года по документам 2005)?

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Почему не может? Записи в книге продаж формируют проводки.

  5. Клерк Аватар для SvetM
    Регистрация
    10.11.2006
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    131
    Записи в книге продаж формируют проводки
    Нет, у нас разные программы, в нашей нет отдельных документов "записей в книге продаж", книга продаж формируется как отчет на основании первичных документов (по реализации и прихода в банк для авансов). Проводки можно делать или только по документам или вручную в книге проводок.
    Ладно, спасибо, оформлю по бумагам справками, а техническую сторону оставлю программисту решать .

  6. Клерк
    Регистрация
    17.01.2007
    Сообщений
    9
    Кстати, а зачесть под шумок дебиторку и кредиторку по одному и тому же контрагенту не хотите?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)