×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк Аватар для SvetM
    Регистрация
    10.11.2006
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    131

    Вопрос переходный НДС в 2008 по 119-ФЗ

    Для тех, у кого НДС в 2005 был "по оплате", по 119-ФЗ от 22.07.2005, НДС с реализации, произведенной до 01.01.06 и не оплаченной до 01.01.08, должен начислиться в первом налоговом периоде 2008 года. Начислим, понятно: 01.01.2008 с 76 счета переведем на 684, а какими документами у себя это оформлять: просто бух. справкой? И еще, в книгу продаж это как должно оформляться: в общем порядке или дополнительными листами? Читаю правила ведения..., там переходный период описан только до 2008.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    какими документами у себя это оформлять
    Регистрацией с/ф 2005г. в книге продаж 1 квартала 2008.

  3. #3
    Клерк Аватар для SvetM
    Регистрация
    10.11.2006
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    131
    Регистрацией с/ф 2005г. в книге продаж 1 квартала 2008.
    Т.е. программа должна "сама" все неоплаченные с/ф до 01.01.06 подтянуть в кн. продаж и других доков не надо, так понимать? Неохота вручную книгу продаж рисовать.
    А проводки вручную сделать, без документов (программа же не может сделать проводки 2008 года по документам 2005)?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Почему не может? Записи в книге продаж формируют проводки.

  5. #5
    Клерк Аватар для SvetM
    Регистрация
    10.11.2006
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    131
    Записи в книге продаж формируют проводки
    Нет, у нас разные программы, в нашей нет отдельных документов "записей в книге продаж", книга продаж формируется как отчет на основании первичных документов (по реализации и прихода в банк для авансов). Проводки можно делать или только по документам или вручную в книге проводок.
    Ладно, спасибо, оформлю по бумагам справками, а техническую сторону оставлю программисту решать .

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    17.01.2007
    Сообщений
    9
    Кстати, а зачесть под шумок дебиторку и кредиторку по одному и тому же контрагенту не хотите?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)