Надеюсь , что пишу последний раз по этой теме.
Мы принимающая сторона, заключаем с физиками договора подряда. Физики для этого приехали в наш город и жили в гостиннице, за что отдали им наличкой.
Теперь эти деньги хотим снять с р/с.
1.Если смортеть на:
Статья 264 НК РФ:
2. К представительским расходам относятся расходы налогоплательщика на официальный прием и (или) обслуживание представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества, а также участников, прибывших на заседания совета директоров (правления) или иного руководящего органа налогоплательщика, независимо от места проведения указанных мероприятий. К представительским расходам относятся расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а также официальных лиц организации-налогоплательщика, участвующих в переговорах, транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения представительского мероприятия и (или) заседания руководящего органа и обратно, буфетное обслуживание во время переговоров, оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате налогоплательщика, по обеспечению перевода во время проведения представительских мероприятий.
К представительским расходам не относятся расходы на организацию развлечений, отдыха, профилактики или лечения заболеваний.
Представительские расходы в течение отчетного (налогового) периода включаются в состав прочих расходов в размере, не превышающем 4 процента от расходов налогоплательщика на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период.
Мы этого сделать не сможем-зп вообще пока ни кому не начисляется.
2. Если в договоре подряда расписать , что мы им оплачиваем эту гостинницу-то уже реально.
Тогда вопрос-какие налоги мы будем платить с оплаты работ по этим договорам ? Я так понимаю, что НДФЛ, как налоговый агенты.
А с гостиницы мы что оплачиваем?
Можно ли сделать сделующим образом:
1. Заключить договора (с указанием затрат на гостиницу)
2. Снять деньги на хоз нужды, выдать...кому? Под отчет генеральному, он выдает физикам, берет за это расписки, и потом прикладывает документы из гостиницы.
3. Оплатить за все налоги (какие?)
4. Посадить всю эту красоту на 09 счет, до выполнения работ этими физиками.
5. После приемки работ, затраты отнести на 08 (эти работы по будующей гостиннице-пока все вкладываем)
ПРАВИЛЬНО? или НЕТ? Если нет , то как????


Ответить с цитированием
