×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Помогите Помогите разобраться

    Я ИП на УСН 15

    в 3 кв. 2007 купил ККМ за 13400 руб. с НДС, мой бухгалтер записал его в материалы и списал в расходы в этом квартале, с учетом этого расхода я оплатил налог за 9 квартал. Сейчас я сам занимаюсь годовым отчетом (с бухгалтером расстался) и узнаю что ККМ за 13400 это ОС и его надо списывать частями до конца года, соответственно получается что я недоплатил налог за №й квартал на половину стоимости ККМ.
    Правильно ли я понимаю оформление ККМ и как исправить эту ошибку в годовом отчете?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    В годовом отчете нечего исправлять. Как раз по году все сойдется. Теоретически можно пересдать отчет за 9 месяцев, но зачем? Чтоб пени посчитали? Так налоговая их и так посчитает, если на проверку документы запросит. Так что оставьте все как есть, только в книге ДиР правильно все запишите.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)