×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Плата за аренду помещения-это расход?

    помогите ,пожалуйста, разобраться в сложившийся ситуации. ООО на УСН (доходы минус расходы). Учредители вносят на расчетный счет деньги в качестве займа, потом из этих денег платиться арендная плата. Доходов ООО не получает. Нужно ли эти арендные платежи отражать в расходах (в книге доходов и расходов и декларации)?
    И так же учредители из своих личных средств расходуют деньги на канцтовары, бланки и т.д. Надо ли на них составлять авансовый отчет? И учитывать их в расходах?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Петручо
    Регистрация
    26.04.2007
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    203
    Что касается ООО, ООО вообще доходов неполучало или доходов нет именно сейчас, и насколько долго существует Ваше ООО? и как подаётся отчётность?

    Отражать расходы надо (только грамотно и это быдет выгодно для ооо, только незная всей сложившейся ситуации подсказать чтото однозначное сложно, поэтому подробнее опишите ситуацию с ООО начисляется ли зарплата и птп.)

  3. #3
    Аноним
    Гость
    ооо доходов не получало вообще. Зарегистрировано в апреле 2007 года, были оформлены на работу учредители, но з/плата не начислялась и не выплачивалась. Точнее бухгалтера не было и все делалось не так как надо. Они просто перечисляли взносы на обязательное пенсионное страхование,а з/плату не платили и начисляли. Вот я теперь не знаю как выйти из этой ситуации. Иотчетность сдавали какую то. но я думаю надо уточненки сдавать. Вот теперь не знаю что делать с арендной платой (которая платилась из займа учредителя), расходами на канц. товары (чеки все есть) и з/платой.

  4. #4
    Клерк Аватар для Петручо
    Регистрация
    26.04.2007
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    203
    Значится так:
    1 Задним числом т.е датой гос регистрации Вашего ООО пишете приказ что с этого числа на предприятии проводится подготовительный этап (это будет действовать до момента получения ПЕРВОЙ ВЫРУЧКИ)
    2 Из каких средств платился пенсионный фонд и как вносились деньги на р\с предприятия
    3 Собрать все чеки и на всю сумму по датам чека сформировать приходные ордера от учредителей в кассу по договору займа, этим же днём всё без остатка выдать под отчёт, выписать авансовый прикрепить к нему чек, списать это как малоценку или как основное средство смотря что вы приобретали
    4 Получившиеся расходы списать со счетов на 97.21 как расходы будуших периодов, что касается и расходов на аренду и тп поскольку все эти расходы вам пригодятся тогда когда предприятие начнёт работать и получать выручку и прибыль (вы эти расходы сможете показать уменьшив налогооблогаемую базу)
    5 в соответствии с приказом по предприятию по проведению подготовительного этапа не начисляется заработная плата, а следовательно нет базы для начисления взносов в фсс и ПФР, т.е как я вижу данную ситуацию у вас сейчас просто висит аванс в пенсионный фонд который вы закроете когда пойдут начисления по заработной плате
    Если что то я упустил, спросите конкретнее

    Сдавайте уточненные декларации по ПФР т.е нулевые и сдавайте декларации уточнённые по усн тоже нулевые с нулевыми расходами(поскольку все расходы у вас учтены как расходы будуших периодов) без указания расходов на опс и собственно говоря всё

  5. #5
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    списать это как малоценку или как основное средство смотря что вы приобретали
    малоценки давно нет, а стоимость ОС при УСН15 учитывается в расходах при соблюдении ряда условий. В БУ ОС не списываются, а амортизируются.
    Получившиеся расходы списать со счетов на 97.21 как расходы будуших периодов
    Куда списать и когда?
    касается и расходов на аренду и тп поскольку все эти расходы вам пригодятся тогда когда предприятие начнёт работать
    Не получится на УСН15, так что просто забудьте об этой аренде.
    в соответствии с приказом по предприятию по проведению подготовительного этапа не начисляется заработная плата,
    А работники просто так работают?
    Сдавайте уточненные декларации по ПФР т.е нулевые и сдавайте декларации уточнённые по усн тоже нулевые с нулевыми расходами(поскольку все расходы у вас учтены как расходы будуших периодов) без указания расходов на опс
    Сначала сделайте сверку с налоговой, потом уточненки, если нужно. Если была з/пл, то еще надо было сдавать инд.сведения в ПФР, начислять и перечислять взносы в ФСС проф.риск и сдавать туда отчет. До 31.03 надо подать 2-НДФЛ.

  6. #6
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    просто перечисляли взносы на обязательное пенсионное страхование,а з/плату не платили и начисляли
    Только на ОПС перечисляли? А считали-то их как, если сама з/п не начислялась?
    Зарегистрировано в апреле 2007 года
    Что сдавалось за полугодие и 9 месяцев 2007 года? С какими цифрами?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Да вот именно платились только сами взносы на ОПС, учредители просто платили их не начисляя з/плату. То есть з/плату не выплачивали и не планируют выплачивать. Поэтому скорее всего придется сдать уточненки нулевые по ОПС, потому что за 9 месяцев сданы отчены с начисленной з/п. А если з/п выплачивать, то надо и НДФЛ перечислить, а это учредители не хотят. Меня вот теперь вопрос мучает с персонифицированным учетом. Его кстати даже не сдавали, теперь сдать надо. Что писать в начислениях по нулям? И по работникам все по нулям ставить? Правильно я понимаю?

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Уважаемый, Петручо!!! Огромное спасибо за подробный ответ.
    Вроде бы все поняла. напишу алгоритм моих действий и задам еще вопрос. Если что поправьте, пожалуйста.
    1. пишу приказ по предприятию, о том что з/пл не начисляется до тех пор пока не будет получена выручка.
    2. сдаю уточненки по ОПС с нулевыми начислениями, но с суммой уплаченный взносов.
    3. по УСН сдаю нулевые полностью декларации и расходы тоже нулевые и КДиР аналогично.
    Вроде все, ну и делаю договоры займа с учредителями.
    Теперь еще вопрос: что делать с ФСС? Потому что сдавали за 9 месяцев расчетную ведосмоть с начислениями. В фсс можно уточненку сдать?
    И второй вопрос:как сдавать индивидуальные сведения? Раз начислений не было, просто АДВ-11 подготовить и все? или вообще ничего не надо?

    Заранее благодарна за ответ!!!

  9. #9
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    1. Ерунда, Вы не можете издать такой приказ! Если люди работают, им обязаны платить зарплату
    2. Просто нулевую

    Потому что сдавали за 9 месяцев расчетную ведосмоть с начислениями. В фсс можно уточненку сдать?
    Насколько я помню, ФСС уточенок не берет. И потом, откуда начисления, если зарплату не начисляли? Значит начисляли.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Уважаемая, Над.К!! Бухгалтера не было, учредителям кто-то сказал какие цифры писать, вот они и писали в отчетах. А позаботиться о том, что хотя бы ведомость сделать платежную и ндфл перечислить никто не позаботился. Я бы так и заморачивалась, сделала бы задним числом все эти начисления и вывплаты, но не могу. Там очень сложная ситуация. Просто напросто в этих платежных ведомостях никто не распишется. Вот я и думаю как бы сделать так, что вроде взносы ошибочно начислили. А может написать приказ на отпуск без сохранения з/пл?
    Я сама уже так запуталась, все праздники голову ломаю как и что лучше сделать.

  11. #11
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А может написать приказ на отпуск без сохранения з/пл
    Приказ написать можно, если будут заявления об отпуске за свой счет

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Уважаемая, Над.К!! А как вы относитесь к плану действий, который предложил Петручо? Как вы считаете следует поступить в данной ситуации?

  13. #13
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    У меня практически нет слов, что б оценить его план По поводу неначисления зарплаты ввиду подготовительного периода я уже высказалась
    Ерунда.
    А вот это вообще ни в какие рамки
    поскольку все расходы у вас учтены как расходы будуших периодов
    Вы главу 26.2 открывали? Вы там видели расходы будущих периодов? Я не видела.
    Нет деятельности, нет и расходов в декларации. Потому что эти расходы не направлены на получение доходов.

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Подскажите, что же сделать, чтобы привести все в более или менее приличный вид. Пожалуйста!!!!

  15. #15
    Да какой статус, нафиг?
    Регистрация
    14.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,174

    Смешно

    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Потому что эти расходы не направлены на получение доходов.

    офф...

    заценил.

  16. #16
    Клерк Аватар для Петручо
    Регистрация
    26.04.2007
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    203
    Аноним, решать конечно Вам сдесь советовать сложно предприятие Ваше, единственное что могу сказать к вышеизложенному мной можно действительно отправить всех в отпуск за свой счёт (именно в связи проведением подготовительного этапа) эт я чёт стормозил, а в остальном решайте сами, но у меня в моей практике было 3 предприятия таких как у вас и алгоритм был такой, и кастати предприятия в разных городах и ифнс, и нигде проблем не возникало даже после выезных проверок по прибыли. Расходы будущих периодов рулят!
    Если у Вас есть желание, могу внести уточнения по поводу заданных вами дополнительных вопросов
    Последний раз редактировалось Петручо; 10.03.2008 в 22:28.

  17. #17
    Клерк Аватар для Петручо
    Регистрация
    26.04.2007
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    203
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А вот это вообще ни в какие рамки Вы главу 26.2 открывали? Вы там видели расходы будущих периодов? Я не видела.
    Значит плохо знаете лазейки действующего законодательства, а так же забываете про сокрементальную фразу из НК - Все сомнения трактуются в пользу налогоплательщика (мемного не дословно конечно) но факт.

  18. #18
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Петручо, какие сомнения? Вы о чем? Никаких расходов будущего периода при УСН нет. Я Вам больше скажу, и в главе 25 таких слов нет.
    сокрементальную
    какую-какую???

  19. #19
    Клерк Аватар для Петручо
    Регистрация
    26.04.2007
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    203
    А помоему расходы принимаются при усн 15 так же как и на общей системе или я неправ?
    Незнаю как Вам, но это моё личное мнение

  20. #20
    Клерк Аватар для Петручо
    Регистрация
    26.04.2007
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    203
    И кстати есть и другие нормативно-правовые акты регулирующие правоотношения с фнс и далеко не всё основывается на НК, а всё что не запрещено - разрешено (ну а ля чего по вашему придуман счёт 97.21 например?)
    Незнаю как Вам, но это моё личное мнение

  21. #21
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А помоему расходы принимаются при усн 15 так же как и на общей системе или я неправ?
    Неправы.
    а всё что не запрещено - разрешено
    Не надо путать налоговое право с гражданским
    у а ля чего по вашему придуман счёт 97.21 например?
    Вы бы для начала уяснили себе разницу между бухгалтерским учетом и налоговым, а потом советы давали. А то даже несерьезно как-то, элементарных вещей не знаете

  22. #22
    Аноним
    Гость
    Уважаемый, Петручо! А что же с индивидуальными сведениями делать? Прийти в пенсионный фонд и сказать, что з/плата не начислялась, а взносы были уплачены ошибочно или как? То есть и 2-НДФЛ не сдавать? Раз з/п не начислялась? Правильно?

  23. #23
    Клерк Аватар для Петручо
    Регистрация
    26.04.2007
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    203
    Совершенно верно, я думаю что как максимум в пенсионный фонд сдать ведомость адв 11 уплаты страховых взносов (а вообще в пенсионный зайти и так и сказать и спросить подавать ли адв 11 и сзв4-2 по стажу) но помоему ненадо Если начислений по 2-НДФЛ небыло то НДФл не сдаётся
    Незнаю как Вам, но это моё личное мнение

  24. #24
    Аноним
    Гость
    спасибо за ответ. В течение дня еще подумаю, может возникнут еще вопросы.

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    29.02.2008
    Сообщений
    1
    если з/п не начислялась и не выплачивалась, то в пенсионку надо принести письмо в произвольной форме и адв-11 с нулевыми показателями....а в ИФНС, по поводу 2-ндфл, тоже письмо о том, что деятельность не велась, з/п не начислялась и не выплачивалась.....в некоторых налоговых этого достаточно, некоторые требуют письмо из банка с подтверждением того, что ден. ср-ва на з/п в течении года не снимались....банк легко выдает такие письма

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)