Помогите, пожалуйста, совсем запуталась.
У меня производство. Всю продукцию приходую на 43 счет. Часть готовой продукции на продажу, часть на СМР. Которые на СМР я приходую из склада гот продукции на 10/металлапластиковые конструкции, а потом опять в производство. И уже с 20 счета на 90.2. Но при закрытии месяца у меня висит сумма (корректировка себестоимости продукции Дт 10/металлопласт констр Кт 43) Что с ней делать?

