За 2007г книга уже прошита и пронумерована.
В 2008г.перешли на УСН, в связи с чем должны были восстановить НДС с ОС. Вовремя ни чего не было сделано.Пытаюсь теперь исправить допущенный промах.
При восстановлении НДС с ОС необходимо сделать запись книги продаж.Я ее сделала от 31.12.07г.(книгу продаж веду в электронном виде)
Вопрос в следующем: А как теперь этот лист, естественно уже с другой суммой НДС, к книге присоединять?
Старый лист оторвать и пришить новый? Но там распечатывается(в 1С-ке) в правом нижнем углу "Отчет сформирован ......" и дата будет уже 2008г.
Подскажите как грамотно выйдти из этого положения?




