Почитала на форуме кучу развоворов про корпоративные праздники... Ясно что не уменьшают налогооблагаемую базу, возникают ПНО, а НДФЛ????
Проводки какие надо делать???
Половина гостей приглашенных со строноны. В счете написано проживание в гостинице, бронь, баня.
НДФЛ оплатила, но теперь мучаюсь, оплатила за всех одной суммой, а правильно ли это???
У многих же была подобная ситуация!!! Как закрывали???
Можно для туго соображающих подробно!





