Сотрудник был на Украине и заплатил за деловой ужин в ресторане.
Получил чек ККМ.
Можно ли отнести этот расход на представительские и уменьшить прибыль или за счет чистой плюс НДФЛ начислить сотруднику? Ведь подтверждающие документы - иностранного гос-ва - и не соответствуют российским требованиям, предъявляемым к документам.
Подскажите, пожалуйста.



