×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    28.07.2006
    Сообщений
    39

    прошляпили ндс

    фирма создана в 2006.по неопытности выставили счёт фактуру с ндс(ндс-19т.р.).нигде про этот ндс не указывали.
    что будет если его сейчас просто заплатить?или что нам будет если ндс так и не платить и пройдёт с момента сделки более 3 лет?
    какие могут быть санкции?и есть ли смысл просто заменить у себя эту счёт фактуру,на ту в которой сумма без ндс.если не будет встречной проверки,и с покупателем разные города и инспекции?
    заранее спасибо за ответы
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    с покупателем разные города и инспекции
    Это ничего не значит.
    Указание в платежке ндс вашим покупателем будет эквивалентом красной тряпки. Если найдут. При проверке.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    28.07.2006
    Сообщений
    39
    ну а если полтора года прошло уже после выставления счёт фактуры?может ждать срокадавности. проверка ж через 3 года после создания фирмы, вроде как.
    и налоговая разве платёжки из банка проверяют?

  4. #4
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    проверка ж через 3 года после создания фирмы, вроде как.
    кто сказал?
    налоговая разве платёжки из банка проверяют
    выездная проверяет все
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  5. #5
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Сдайте декларацию, заплатите налог. Пени и штрафы начислят, но это будет незаконно (придется обжаловать в суд, ссылаясь на позицию ВАС РФ).

    Выездная проверка может быть сразу после окончания первого же налового периода после создания фирмы.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    а разве указание ндс в платежке контрагентом является основанием для уплаты ндс в бюджет?У нас контрагенты-бюджетники постоянно ляпают в п/п "с учетом ндс".А у нас упрщенка.И что?Мне теперь ндс платить?С-ф нет-какие ко мне вопросы?А исправлений в п/п от бюджетников не дождешься-кстати один из таких контрагентов-Минфин по МО.
    А автору по-моему только встречки надо бояться-если все таки всплывет его с/ф со стороны покупателя.Я бы не стала нигде эту сумму указывать...

  7. #7
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    разве указание ндс в платежке контрагентом является основанием для уплаты ндс в бюджет?
    Нет, но причиной неадекватных действий налоговиков быть может.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    к сожалению причиной их неадекватных действий может быть ВСЕ!)

  9. #9
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Аноним, придет выездная к автору, увидит платежку с НДС и отправит запрос на встречку. Так что бояться надо двух выездных - и у покупателя и у продавца. Кроме того, это еще и подстава покупателя, потому что у него могут снять НДС с вычета.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    28.07.2006
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Аноним, придет выездная к автору, увидит платежку с НДС и отправит запрос на встречку. Так что бояться надо двух выездных - и у покупателя и у продавца. Кроме того, это еще и подстава покупателя, потому что у него могут снять НДС с вычета.
    а что за платёжка? если выписка с банка то там не указано что ндс,и мы же продавцы услуги и платёжку не делали.и выездная у покупателя если будет или у нас ,они разве будут посылать запросы по такой небольшой сумме в другой город?
    и по ндс вопросик. если покупатель у нас купил услугу, он её разве берёт к вычету? если он конечный потребитель её.

  11. #11
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    если выписка с банка то там не указано
    А что, банк входящих платежек Вам не дает? Впрочем, в любом случае, если налоговая возьмет расширенную выписку в банке, там все будет.
    если покупатель у нас купил услугу, он её разве берёт к вычету?
    Конечно берет, если использует ее в деятельности облагаемой НДС.
    Собственно, дело Ваше, но всплыть эта счет-фактура может

  12. #12
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Цитата Сообщение от ret179 Посмотреть сообщение
    а что за платёжка? если выписка с банка то там не указано что ндс,и мы же продавцы услуги и платёжку не делали.и выездная у покупателя если будет или у нас ,они разве будут посылать запросы по такой небольшой сумме в другой город?
    и по ндс вопросик. если покупатель у нас купил услугу, он её разве берёт к вычету? если он конечный потребитель её.
    1. Не указано в выписке, зато указано в счете-фактуре.
    2. Будут. Нормальная сумма. Пять запросов - уже сто тыщ Не всё ж ЮКОСу да Эльдорадам доначислять.
    3. Не услугу, а НДС по ней. Берет, если на ОСНО и соблюдены условия ст.171-172. Конечный или не конечный - по барабану.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    28.07.2006
    Сообщений
    39
    то есть образно говоря три пути:
    1.оставить как есть. и надеяться что пронесёт
    2. заплатить ндс+пени на него.и жить спокойно(за несдачу декларации по ндс будет что нибудь?)
    3.поменять у себя счёт фактуру, на с.-ф. с нулевым ндс, и надеяться что выездной и встречной проверки не будет.
    правильно?

  14. #14
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    #5 - пени и штрафы неправомерны.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    08.07.2004
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    246
    а с покупателем нельзя связаться, узнать, вдруг у них тоже упрощенка?

  16. #16
    Клерк Аватар для Пава
    Регистрация
    14.03.2008
    Сообщений
    166
    ситуация похожая.... выставили счет-фауктуру с НДС по просьбе принципала... в бюджет ничего не заплатили, декларацию не сдавали... НДС, конечно, надо заплатить, декларацию сдать... но вот как быть с сумму НДС? у нас "доходы"... мы НДС выделили не с сумма агентского вознаграждения, а с суммы возмещения наших расходов принципалом... на Клерке нашла статью, что нужно сумму НДС в доходах отразить.... отразить только сумму НДС, не показавая сумму возмеещения (по НК сумму возмещения расходов агента принципалом не является доходом агента)? помогите!!!! вся в думках.... декларацию по УСН уже сдавать, а я никак не определюсь

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)