×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    14.12.2007
    Сообщений
    142

    Сложная ситуация, помогите!

    Получили материал в октябре месяце, оплатили, оприходовали, переработали и продали готовую продукцию покупателям в прошлом году. Нет накладной от поставщика, по каким-то причинам они дают ее этим годом. Когда ставить в расходы? По получении накладной?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Получили материал в октябре месяце, оплатили, оприходовали, переработали
    В расход - когда "переработали".
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    14.12.2007
    Сообщений
    142
    Документа же нет... Накладной

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2007
    Адрес
    33 регион
    Сообщений
    7,125
    Документа же нет...
    а как же Вы
    оплатили
    ?
    Значит есть п/п, где написано "оплата по ....№....от....". Считайте, что документ есть.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    14.12.2007
    Сообщений
    142
    Оплата по договору № от .
    Наши документы - отчет зав.производством, утв. директором.
    И что вообще мне делать с накладной этого года, если выпуска продукции в этом году вообще нет?!

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    25.10.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    80
    при отпуске в переработку вы должны оформить требование-накладную. Это и будет датой принятия на расходы.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    14.12.2007
    Сообщений
    142
    Спасибо!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)