Орг-я импортирует товар, и все таможенные платежи относятся на ст-сть товара, т.е. на 41 счет, реализуется товар всегда в день растаможки, т.е остатков товара никогда нет. И все бы хорошо, но обнаружилась ошибка за март месяц - не учтен КТС (документ, корректирующий (увеличивающий) таможенные платежи. Вопрос: как правильно все отразить в учете? товар уже давно продан, а его с/сть была посчитана неверно. Исправительными проводками все отсторнировать, и автодороги полетят? Или можно на какой-то другой счет затрат эти суммы повесить?


