×
Показано с 1 по 29 из 29
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопросы по доп. листу к книге покупок.

    Добрый вечер! В феврале получили наконец-то счет-фактуру от 30.12. декларация по НДС за декабрь естественно сдана без нее. Как правильно отразить ее в книге покупок, проверьте пож-та:
    1. Эта счет-фактура попадает в доп. лист к книге покупок за декабрь?
    2. "Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав" будет 30.12.2007?
    3. Датой оформления Доп. листа будет 31.12.2007 г.?
    и еще в 1С в доп. листе к книге покупок за декабрь в строках ВСЕГО и ИТОГО стоят суммы НДС, выручки ЗА ГОД! разве это правильно? Я думала там должны быть суммы за декабрь с учетом сумм из поздно полученной счет-фактуры.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Искорка Искорка вне форума
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    В феврале получили наконец-то счет-фактуру от 30.12. декларация по НДС за декабрь естественно сдана без нее.
    Будете сдавать уточненку?

  3. #3
    Кто-то там Кто-то там вне форума
    Клерк Аватар для Кто-то там
    Регистрация
    06.02.2008
    Адрес
    Вологда
    Сообщений
    412
    Можно ведь принять к вычету в момент получения с/ф, регистрируем во входящей корреспонденции с/ф в феврале и принимаем в феврале.

  4. #4
    mobilkom08 mobilkom08 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2008
    Адрес
    г.Краснодар
    Сообщений
    438
    принимаем в феврале.
    Только приложите конверт с печатью почты,когда вы получили или отметкой выписавшей сч-фак.организацией(вообщем должны доказать, что получили с опозданием)
    1. да
    2. да
    3.февраль
    4. Сумма итого книги покупок декабря(без сч-ф, которую получили позднее) ,далее пишите уже сч-ф, которую получили и выводите новую сумму НДС
    5. Подаете уточненку

  5. #5
    Искорка Искорка вне форума
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    mobilkom08, если принимаем в феврале, то и проводим февралем. Зачем уточненка и доп.лист?

  6. #6
    mobilkom08 mobilkom08 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2008
    Адрес
    г.Краснодар
    Сообщений
    438
    Искорка, п.1-п.5. даны для уточненки, а без пунктов- естественно нет и уточненки, если февралем.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Уважаемые клерки! Пожалуйста ответьте на вопрос. Декларация получается с суммой НДС к возмещению, поэтому будет камералка. Очень не хочется, чтобы придрались к оформлению книги покупок.

  8. #8
    Искорка Искорка вне форума
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Пожалуйста ответьте на вопрос.
    Задайте его нам.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Подтверждающих документов, что счет-фактура получена февралем нет. Наши поставщики ее просто потеряли у себя. А сейчас - нашли. Перевыставлять от февраля не хотят. В налоговой говорила с инспектором - сказал делайте уточненку и запись в доп. лист.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Искорка Посмотреть сообщение
    Задайте его нам.
    Извините пока писала - не заметила, что ответили.

  11. #11
    Book Keep Book Keep вне форума
    Клерк Аватар для Book Keep
    Регистрация
    14.06.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,622
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Уважаемые клерки! Пожалуйста ответьте на вопрос. Декларация получается с суммой НДС к возмещению, поэтому будет камералка. Очень не хочется, чтобы придрались к оформлению книги покупок.
    лучше некоторые счета фактуры не включать в книгу покупок в данный период чтбы получилась небольшая уплата а потом включить в будущем периоде (когда появится к уплате) и вам не много платить и никаких проверок

  12. #12
    Искорка Искорка вне форума
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Book Keep, совсем недавно была темы, в которой налоговый инспектор был не доволен таким перемещением сч/ф.

  13. #13
    Book Keep Book Keep вне форума
    Клерк Аватар для Book Keep
    Регистрация
    14.06.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,622
    Цитата Сообщение от Искорка Посмотреть сообщение
    Book Keep, совсем недавно была темы, в которой налоговый инспектор был не доволен таким перемещением сч/ф.
    конечно не доволен это же не совсем правильно,,, но если хотите тоскать в налоговую тонну бумаги то пожалуста флаг в руки, этот совет сама инспектор предложила нам, наверно просто устала проверять документы из за 50 руб к возмещению )))

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Так правильно?
    В 1С в документе "Формирование записей книги покупок" от 31.12.07 автоматом заносится счет-фактура, полученная 05.02.08. Ставлю галочку "запись доп. листа" и дату доп. листа 05.02.08.
    В результате, при формировании доп. листа все суммы (ИТОГО и ВСЕГО) заполняю сама.
    1. Налоговый период (месяц, квартал), год, в котором зарегистрирован счет-фактура до внесения в него исправления, 1 Квартал 2008 г. 2. Дополнительный лист оформлен 31.12.2007 г. Подшиваю этот лист к книге покупок за декабрь 2007.

    если датой доп. листа ставлю 05.02.08, то в 1С эта счет-фактура попадает в книгу покупок за февраль.

  15. #15
    Искорка Искорка вне форума
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Аноним, определитесь, вы будете сдавать уточненку за декабрь или проведете сч/ф февралем. От этого зависит заполнение книги покупок.

  16. #16
    Аноним
    Гость
    буду сдавать уточненку за декабрь. Февралем проводить наверное не получиться, так как никак не докажу, что я ее получила в феврале.

  17. #17
    Искорка Искорка вне форума
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Февралем проводить наверное не получиться, так как никак не докажу, что я ее получила в феврале.
    Докажите, что получили в марте. Распространенный совет на Форуме: пошлите себе конвертик по почте. Потом его прилОжите к сч/ф и проведете его мартом.
    Если решили сдавать уточненку, то #4.
    если датой доп. листа ставлю 05.02.08, то в 1С эта счет-фактура попадает в книгу покупок за февраль.
    Это не правильно.

  18. #18
    Аноним
    Гость
    в #4 посте смущает, что на вопрос:
    3. Датой оформления Доп. листа будет 31.12.2007 г.? Ответ был февраль. А это возможно сделать только если Запись книги покупок будет от 05.02.
    Вообщем-то этот 3 вопрос последний. Ответьте пож.

    А насчет конвертика - хорошая идея. Спасибо. В следующий раз наверное так и сделаю. А сейчас - у нас уже идет камералка за декабрь и налоговый инспектор ждет эту уточненку вместе с доп. листом. Вообщем, уже засветились по полной .

  19. #19
    Искорка Искорка вне форума
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Ответ был февраль. А это возможно сделать только если Запись книги покупок будет от 05.02.
    И должна быть запись от даты обнаружения ошибки. Если это было 5.02, то значит и в книге доп.лист от этого числа.

  20. #20
    Аноним
    Гость
    1. Налоговый период (месяц, квартал), год, в котором зарегистрирован счет-фактура до внесения в него исправления, 1 Квартал 2008 г.
    2. Дополнительный лист оформлен 05.02.2008 г.
    3. Подшиваю этот лист к книге покупок за декабрь 2007.

    Теперь все правильно?

  21. #21
    Искорка Искорка вне форума
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    1. Налоговый период (месяц, квартал), год, в котором зарегистрирован счет-фактура до внесения в него исправления, 1 Квартал 2008 г.
    Почему 1 квартал? Ваш неправильный сч/ф разве не в декабрьской книге продаж был зарегистрирован?
    2. Дополнительный лист оформлен 05.02.2008 г.
    3. Подшиваю этот лист к книге покупок за декабрь 2007.
    Согласна.

  22. #22
    mobilkom08 mobilkom08 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2008
    Адрес
    г.Краснодар
    Сообщений
    438
    Датой оформления Доп. листа будет 31.12.2007 г.? Ответ был февраль. А это возможно сделать только если Запись книги покупок будет от 05.02.
    Правильно. Вы ведь не делали запись по сч-ф в декабре- у вас ее не было, т.е на сч.19 остаток. Получили сч-фак в феврале - сделали запись в книге покупок(февраль) и далее по #4

  23. #23
    Аноним
    Гость
    Извините, но я опять со своим доп. листом. Сделала, как советовали mobilkom08 и Искорка. Почти все получилось. Суммы исправила в декабрьском доп. листе вручную, но 1 С пишет: Налоговый период (месяц, квартал), год, в котором зарегистрирован счет-фактура до внесения в него исправления, 1 Квартал 2008 г. Это правильно, если я в феврале получила декабрьскую счет-фактуру, которая до этого нигде не регистрировалась?
    Смутил последний ответ Искорки насчет декабря.

  24. #24
    Аноним
    Гость
    И еще одна проблема. При формировании уточненной декларации по НДС за декабрь 2007 года, сумма НДс из полученной счет-ф, там не отображается. Зато сумма из поздно полученной счет-фактуры автоматом попадает в декларацию за 1 квартал 2008 г. Я конечно в ручную все это могу исправить, но мне кажется, что все ж где-то неправильно введена какая-то дата.

  25. #25
    Кто-то там Кто-то там вне форума
    Клерк Аватар для Кто-то там
    Регистрация
    06.02.2008
    Адрес
    Вологда
    Сообщений
    412
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    1. Налоговый период (месяц, квартал), год, в котором зарегистрирован счет-фактура до внесения в него исправления, 1 Квартал 2008 г.

    Теперь все правильно?
    Нет, не правильно, Искорка писала, что период у вас Декабрь, а не 1 квартал 2008 года. Исправте должно получиться.

  26. #26
    Ольchik Ольchik вне форума
    Клерк Аватар для Ольchik
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    299
    Еще на форуме прочитала мудрый совет, если нет конверта с датой, отправьте сами себе конверт (как бы от той фирмы) и будет у вас доказательство

  27. #27
    Ольchik Ольchik вне форума
    Клерк Аватар для Ольchik
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    299
    Ой, не заметила, что уже дали такой совет

  28. #28
    Твинкс Твинкс вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2008
    Сообщений
    280
    Вот все прочитала, но в такой растерянности, что буду благодарна, если ещё раз со мной поговорите.

    Делаю контору за 2011 г. Подбираю документы по НДС. ВЫясняется, что отчет за 2 квартал был сдан без 3 сч/ф, их на тот момент не было. Получили их в августе, число на них, естественно, 30 июня! Подтверждения получения нет. Конвертик посылать поздно. Если сейчас их принять во 2 квартале и подавать уточненку, то большое возмещение и камералка, чего нельзя допускать категорически. Хорошо бы их принять 3 кварталом, там можно и уточнить. Могу вообще не принимать. Но странно будет выглядеть: весь год эти 3 сч/ф есть каждый месяц, а вот в июне нет.

    Посоветуйте что-нибудь. Пожалуйста.

  29. #29
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Цитата Сообщение от Твинкс Посмотреть сообщение
    Подтверждения получения нет
    Подтверждение получения - это запись в журнале учета полученных счетов-фактур, а не конверт.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)