В октябре купили и оплатили у поставщика товар.Сейчас, в феврале,договорились с ними о возврате остатков (плохо продается).Сделали вот как:мы им отписали накл.+счет-факт. по ценам приобретения,они нам прислали на эту же сумму другой товар (тоже по накл. и счет-факт.).Сейчас у меня поставщик должен по 62 сч.,а я ему по 60сч.Сделаю проводки 62-60.Вопрос:это не будет выглядеть как взаимозачет?И не будет ли каких-то отклонений по начислению НДС?Ведь сумма одинакова-что входящий,что исходящий НДС?Может,что-то надо делать с дополнительным листом в книге покупок?


Ответить с цитированием
