×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    25.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    63

    Эврика Соответствие тов. накладных и сч/ф

    Уважаемые клерки! Совет нужен ваш. Обязательно ли совпадение данных товарной накладной и сч/ф по одной и той же отгрузке?Ситуация вот в чем. Нами поставляется продукция с использованием ж/д транспорта. Ж/д тариф оплачивает покупатель, т.е. я его включала и включаю в тов. накладную и сч/ф на отгрузку . НО с недавнего момента покупателя "переклинило" и... теперь он отказывается принимать тов. накладные , где указан ж/д тариф (а он все по прежнему его оплачивает). Таким образом, получается, что ИТОГО по сч/ф и тов. накладной у меня не совпадают ровно на ж/д тариф по отгрузке! Возможно ли такое?? Если нет, то какие внушительные аргументы привести?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.12.2002
    Адрес
    Волжский
    Сообщений
    1,512
    Ольчик, ситуация с тарифом в накладной сложная, однозначного ответа у меня лично нет, если вы не указывает тариф в накладной то следуя логике должны составлять акт на услугу (хотя вы же не самостоятельно осуществляете перевозку?), с другой стороны если вам выставили тариф в накладной, значит у вас он проходит как товар через 41сч.
    В конкретной ситуации с упертыми контрагентами можно посоветовать выписывать им без тарифа, в своих документах с тарифом.
    Procul negotiis - omnia vanitas, per aspera ad astra

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    Думаю, что на транспортные услуги логичнее составлять акт оказания услуг. Сумма по накладной и акту у Вас будет совпадать с суммой по с/ф.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    25.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    63
    В конкретной ситуации с упертыми контрагентами можно посоветовать выписывать им без тарифа, в своих документах с тарифом.
    А если встречка??!

    Думаю, что на транспортные услуги логичнее составлять акт оказания услуг. Сумма по накладной и акту у Вас будет совпадать с суммой по с/ф.
    Так не я же осуществляю транспортные услуги, а "ж/д дорога"...

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    02.12.2002
    Адрес
    Волжский
    Сообщений
    1,512
    Ольчик,
    А если встречка??!
    а что встречка? Итоговая сумма взаиморасчетов у вас идёт, НДС идёт, если уж хотите быть совсем уверены попросите контранегта написать письмо, где он изложит свою позицию, в случае проверки объясните, хотя не вижу проблем.

    не я же осуществляю транспортные услуги, а "ж/д дорога"...
    вот именно поэтому я и не выписываю акты.
    Procul negotiis - omnia vanitas, per aspera ad astra

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    не я же осуществляю транспортные услуги, а "ж/д дорога"...
    Однако это же не мешает Вам выставлять на их стоимость счет-фактуру

    Думаю, что в акте в графе наименование можно написать "возмещение услуг по доставке". Понимаю, что не совсем корректно, и тем не менее, если в договоре написано, что покупатель их возмещает, то это должно подтверждаться каким-то документом. Чем в этом случае акт хуже накладной?..

  7. #7
    Перелетная птица Аватар для Catherine
    Регистрация
    01.03.2002
    Сообщений
    356
    А к накладной счет на компенсацию расходов по ж/д перевозке прилагать не можете (с приложением копий подтверждающих документов)? Тогда по счету-фактуре можно выделять отдельной строкой.
    Целую нежно,
    Catherine

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    25.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    63
    Всем спасибо за выраженное мнение!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)