Уважаемые коллеги!!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!
Компания занимается оказанием услуг по договорам транспортно-экспедиционного обслуживания. По сути догоора близки к агентским договорам.при оказании услуг фактически клиентам перевыставляются затраты, понесенные фирмой-экспедитором, + Вознаграждение экспедитора за оказанную услугу. К сожалению, так сложилось, что одним из поставщиков услуг Экспедитору является компания, оказывающая услуги без НДС. Соответственно, омпания-экспедитор перевыставляет клиенту сумму затрат в Сч/ф с отдельно выделенной строкой на эту самую сумму, не облагаемую ндс.
В законодательстве сказано, что учет по операциям с разным ндс надобно вести раздельно. НО, ведь фактически экспедитор занимается организацией перевозки, и услугу без ндс оказывает не сам экспедиор, а третье лицо. Как вести учет и как правильно выставить сч/ф?????


