×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    341

    Все-таки еще раз про билеты.ОСОБАЯ ситуация с НДС

    Нашел темы,прочитал,основное понял,но есть особая ситуация.
    Человек уехал в командировку в предпоследний день квартала. И бумаги от конторы и сам вылет в этот же день. Возвратился в следующем квартале,авансовый,соответственно,тоже. ПЛЮС самое интересное - в предыдущем квартале контора была на упрощенке, а в следующем с нее слетела. Получается сервисый сбор должен быть отнесен к предыдущему кварталу, в котором контора на УСН, а билет к следующему,где контора уже на ОСН. Чего тут с НДС делаем? Счет фактура ОДИН и на билет и на сервисный сбор. Плюс аналогичная накладная. В билете НДС не выделен.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    сервисый сбор должен быть отнесен к предыдущему кварталу, в котором контора на УСН
    Если он относится к процедуре покупки, а не перевозки, то да.
    Счет фактура ОДИН и на билет и на сервисный сбор
    Не вижу проблемы.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    341
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    Не вижу проблемы.
    Т.е счет фактуру,датированный и полученный в период применения УСН можно частично оприходовать в следующем квартале/периоде применения ОСН и зачесть по нему НДС?

  4. #4
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Да

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    341
    Спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)