Нашел темы,прочитал,основное понял,но есть особая ситуация.
Человек уехал в командировку в предпоследний день квартала. И бумаги от конторы и сам вылет в этот же день. Возвратился в следующем квартале,авансовый,соответственно,тоже. ПЛЮС самое интересное - в предыдущем квартале контора была на упрощенке, а в следующем с нее слетела. Получается сервисый сбор должен быть отнесен к предыдущему кварталу, в котором контора на УСН, а билет к следующему,где контора уже на ОСН. Чего тут с НДС делаем? Счет фактура ОДИН и на билет и на сервисный сбор. Плюс аналогичная накладная. В билете НДС не выделен.



