В июле продали станок. Допустим, за 1 000 000 руб.
В марте, по желанию покупателя, производим работы по его упрощению. Снимается часть деталей, соотвтственно, станок становится дешевле. Скажем, 800 000 руб. Мы возвращаем деньги. Покупатель, как водится, ИП и не плательщик НДС.
Я так понимаю, что можно сделать уточненки за 3 квартал - уменьшить там реализацию и тогда с возврата зачесть себе НДС. Да? Вроде все логично.
Сегодня новость еще круче - продавали ИП, а теперь работы хочет провести юр. лицо. Если он не плательщик НДС, то без вариантов, да?


