Первый раз столкнулся с экспортом. Помогите плз. по заполнению декларации НДС по ставке 0 %.
Ситуация такова:
Февраль- получен аванс от покупателя, отгружен товар на экспорт.
Апрель- оплачен товар российскому поставщику.
Ноябрь- собран полный комплект документов.
Мои действия:
1 Февраль: заполнил 2 раздел декларации по НДС, начислен НДС с аванса (строка910) , перенесен в строку 480 основной декларации. 170000 руб.
2 Апрель: подана пустая 0 декларация и приложение «А»
3 Август: заполнен 2 раздел декларации по НДС 0%. Начислено 20% НДС на сумму указанную в гтд (стр. 390). НДС=200000 руб.
В налоговых вычетах указана сумма НДС предъявленная и уплаченная поставщику (стр.680 195000 руб). и сумма НДС с аванса ,стр. 790 (170 000 рублей НДС который ранее был указан в февральской декларации ). Общая сумма вычета отражена по стр. 920 и перенесена в строку 490 основной декларации 165 000 рублей.(200000-170000-195000)
4 Ноябрь: заполняется раздел 1 , декларации по ставке 0%. Налоговые вычеты-
сумма налога предъявленная налогоплательщику при приобретении (стр 140) 195000 руб.;
сумма начисленная с аванса стр. 250 -170000.
И суммы ранее указанные в по разделам 2 соответственно стр. 360-170000 руб, и стр. 370-165000 руб. Итого общая сумма налога принимаемая к вычету (стр. 380 раздела 1 по ставке 0%) составила 370000 руб.
Вопрос в следующем: На февраль месяц была накоплена большая сумма переплаченного НДС (к вычету Д 68) из за того что фирма ранее занималась импортом и НДС оплачивался вперед на таможне. По этому НДС с аванса по экспортным операциям в феврале начислен был, но в бюджет не платился. Сейчас в фирму взяли ревизора, который утверждает что декларации мной были заполнены неправильно т.к в итоге по строке 380 декларации подтвержденной ставке 0%, должна получится только цифра НДС к возврату из бюджета, т.е. в моем случае только НДС уплаченный поставщику 195000 руб.
И я не имел права отражать в августе во 2 разделе декларации по ставке 0% в разделах налоговые вычеты по строкам 790 сумму НДС с аванса (170000 руб.) так как в это строке отражаются только суммы ранее УПЛАЧЕННЫЕ с авансов, а у меня начислена, но не уплачена.
В инструкции действительно написано что по строке 790 показываются суммы налога РАНЕЕ УПЛАЧЕННЫЕ в бюджет. Но где же тогда засчитывать НДС с авансов начисленный но неуплаченный? Не в основной же декларации?
Должен ли я был при накопленном НДС к возмещению заплатить в бюджет НДС с авансов по экспортным операциям?
Прощу прощения за объем написанного, но ситуация сильно конфликтная, если возможно подскажите.
