Помогите пожалуйста разобраться, участвуют ли в рассчете прибыли суммы за товар, которые были перечислены поставщику на конец 2007 года, а реализаовать заказчику этот товар мы смогли только в 1 кв-ле 2008 г. И что делать, если наоборот нам были оказаны услуги и предоставлены акты выполненных работ на конец 2007 года, а оплатить их мы смогли только в начале 2008 года. Куда эти суммы при рассчете девать? Заранее спасибо!

Ответить с цитированием