×
Показано с 1 по 27 из 27
  1. #1
    lisa_34 lisa_34 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2007
    Сообщений
    63

    как закрыть 26 счет

    Пожалуйст помогите, ООО создано в декабре 2007года, выручки за этот период не было, но была з/пл директору ну и начисления, я все это дело поставила на 26 счет, я так понимаю все на затраты нужно отнести, тогда на какой счет. Совсем с проводками запуталась!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Шельма
    Гость
    А почему ставите на 26 счет? Он вообще то закрывается сам собой на 90 в конце месяца.

  3. #3
    Шельма
    Гость
    Я вот ставлю на 44 счет, всю з/п. Он у меня сам закрывается, на 97. Проблем нету.

  4. #4
    tinkaer tinkaer вне форума
    Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,735
    На 97?!РБП?
    Подпись отключена за неуплату

  5. #5
    lisa_34 lisa_34 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2007
    Сообщений
    63
    44 как то больше торговле соответствует, а у нас производство, поэтому и поставила на 26.

  6. #6
    JR JR вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2002
    Сообщений
    100
    Закрывается на счет 90, - в конечном итоге нераспределенный убыток 2007 года

  7. #7
    lisa_34 lisa_34 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2007
    Сообщений
    63
    Я бух справку сделала, 90.2-26, а при закрытии 90 счета дебетовое и кредитовое сальдо не должно быть равно? У меня сальдо кредитовое получилось! Я в первый раз год, да и квартал закрываю, поэтому не все понимаю!

  8. #8
    JR JR вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2002
    Сообщений
    100
    "а при закрытии 90 счета дебетовое и кредитовое сальдо не должно быть равно"

    Да.

    Счет 90 закрывается на 99, 99 на 84.

    Конкретные проводки по закрытию периода и реформации можно посмотреть в любом учебнике по БУ.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    извините что вклеиваюсь...но мне кажется что деятельность у вас не началась...какая зп и налоги с нее могут быть???? вы еще ничего не отгружали и не производили

  10. #10
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    вы еще ничего не отгружали и не производили
    Но люди же работают, з/ту получают.

  11. #11
    Аноним
    Гость
    пока нет отгрузки или пока нет хоть какой-нибудь предоплаты мне кажется д-ость не началас. все на 97

  12. #12
    Nastya 321
    Гость
    Пока деятельность не началась все расходы по организации деятельности и подготовке к торговле относятся на расходы будующих периодов - сч. 97, и аренда, и зарплата и налоги и коммуналка - все туда. т.к. какой может быть 90 счет, в этом случае финансовый результат не выводится, а когда начнется деятельность это сальдо по 97 счету закрывается на 26 счет, или на 44 счет постатейно, смотря опять таки какие это расходы - общехозяйственные или расходы на продажу.

  13. #13
    yastrebov86 yastrebov86 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    210
    Nastya 321 полностью вас поддерживаю нет отгрузки или предоплаты- ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ НАЧАЛАСЬ

  14. #14
    Annet81 Annet81 вне форума
    Клерк Аватар для Annet81
    Регистрация
    27.02.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    91
    У меня была ситуация, когда з/пл начислялась с августа, а реализация первая была в октябре, чтоб закрыть квартал, я провела реализацию на 1 копейку и сч.20 и 26 закрылся

  15. #15
    yastrebov86 yastrebov86 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    210
    тоже вариант конечно..только интересно а кому и какую единицу номенклатуры вы отгрузили? я считаю что все надо на 97 держать

  16. #16
    JR JR вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2002
    Сообщений
    100
    Не согласен - причем здесь отгрузка и предоплата?

    Судя повсему - данные расходы - общехозяйственные расходы текущего (!) периода, не связаны с производством, и поэтому должны быть признаны в текущем периоде.

    Если это были затраты по производству чего-либо, то они бы сформировали незавершенку.

  17. #17
    Annet81 Annet81 вне форума
    Клерк Аватар для Annet81
    Регистрация
    27.02.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    91
    Цитата Сообщение от yastrebov86 Посмотреть сообщение
    тоже вариант конечно..только интересно а кому и какую единицу номенклатуры вы отгрузили? я считаю что все надо на 97 держать
    Отгрузила вып.работы сч.20, фирму завела "х" на 0,01 руб., а концом года списала.
    Можно и так как Вы предлагаете, мне было проще сделать реализацию на копейку.

  18. #18
    yastrebov86 yastrebov86 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    210
    Annet 81 вы прям выдумщица я бы никогда не придумал бы отгрузить на копейку так смешно

  19. #19
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    я считаю что все надо на 97 держать
    И чихаем на ПБУ?

  20. #20
    lisa_34 lisa_34 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2007
    Сообщений
    63
    ДА: не должно быть равно или должно быть равно. А почему бы не начислить з/пл? я же ее начисляю, а не выплачиваю пусть себе на 70 висит.

  21. #21
    JR JR вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2002
    Сообщений
    100
    А почему бы не начислить з/пл? я же ее начисляю, а не выплачиваю пусть себе на 70 висит.
    А почему нельзя выплать-то?
    Прям жалко директора стало

  22. #22
    lisa_34 lisa_34 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2007
    Сообщений
    63
    А потому что по документам он получил ее в январе, так что никак не могу в декабре выплатить!

  23. #23
    Минона Минона вне форума
    Клерк Аватар для Минона
    Регистрация
    18.05.2007
    Адрес
    Регион 02
    Сообщений
    9
    Я тоже считаю, что на 97, у меня была такая ситуация тоже, т.е. временно не было договоров, но директору и буху з/п начислялась (это 26 счет), потом я его списывала на 97.

  24. #24
    lisa_34 lisa_34 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2007
    Сообщений
    63
    И все же при закрытии 90 счета дебетовое и кредитовое сальдо , что там должно получиться у меня сальдо по кредиту такое может быть?

  25. #25
    JR JR вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2002
    Сообщений
    100
    При закрытии счета 90 - сальдо по нему нулевое

    26 70, ... 100
    90 26 100
    99 90 100
    84 99 100

  26. #26
    lisa_34 lisa_34 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2007
    Сообщений
    63
    Большое спасибо за помощь!

  27. #27
    ru17 ru17 вне форума
    деловая колбаса
    Регистрация
    21.02.2008
    Сообщений
    73
    согласно инструкции по применению плана счетов 26 на 97 закрывать нельзя. В ПБУ "Расходы организации" написано тоже самое.
    По БУ будет бухгалтерский убыток, если сч 26, если 20, то незавершенка.(закрываем на 90)
    По НУ - налоговый убыток.
    ИЛИ используем сч 97 если з/пл начислялась в корреспонденции со счетом 97 (Дт97 Кт70)
    (нужно прописать дальнейший порядок списания сч97 на финансовые результаты (например) пропорционально выпущенной продукции или в течение след года (на эту тему можно сделать Приказ руковдителя)
    Когда появится выручка сч 97 списываем на сч затрат и далее по порядку на 90.
    Данный порядок должен быть прописан в учетной политике организации.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)