×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 37
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Помогите авансы полученные

    Уважаемые клерки! Помогите, пожалуйста. Ситуация такая: мне делают 100% предоплату, но отгружаю я через некоторое время не весь товар. Для примера возьму 120 рублей аванс, 60 рублей отгрузка. Проводки такие 51-62 – 120 руб; 62 -68/НДС/20 – 20 руб; 62-90 – 60 руб; 68/НДС/20-62 – 10 руб; 90-68/НДС/20 – 10 руб. В результате остаток кредитовый на конец квартала получается 50 рублей (т.е. товар, который я должна без ндс), а не 60 рублей. Вопрос: 1) В расшифровке дебиторской и кредиторской задолженности какую сумму писать, 2) В балансе строка 627 (авансы полученные) равна 50 рублей, что на самом деле не соответствует действительности, как быть? Спасибо за Ваше внимание и помощь.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    jaspis jaspis вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    Вот! Лишнее подтверждение тому, как вредно платить НДС с авансов!
    Ну а серьезно, ИМХО, должно быть 60 руб. в кредиторке и 10 - в дебиторке. Ну и в балансе соответственно..

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Если можно поподробнее, у меня не получается, если смотреть по проводкам: 60 в кредите, 10 в дебете, только 50 в дебете. Спасибо

  4. #4
    Мария Мария вне форума
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Аноним, проводки вы написали вообще какие то ''левые''
    Должно быть так:
    Поступили деньги на р/счет:
    51 - 62.2 - 120 - получили аванс
    76.ав – 68.2 - 20 - начислили НДС с аванса
    Отгрузили товар:
    62.1 - 90.1 - 60 - отгрузили товар
    90.2 - 41 - ? - себестоимость товара
    90.3 - 68.2 - 10 - начислили НДС
    Зачет:
    62.2 - 62.1 - 60 - зачли аванс
    68.2 - 76ав. - 10 – НДС
    После этих проводок получается, что:
    - на р/счете деньги - 120 рублей.
    - на счете 62.2 (авансы полученные) сальдо 60 рублей. Т.е аванса у вас осталось 60 рублей.
    - на счете 62.1 (расчеты с покупателями) сальдо 0. Т.е. задолженности покупателя перед вами нет.
    - на счете 76.ав (НДС с авансов полученных) сальдо 10 рублей. Т.е. НДСа по полученному авансу у вас 10 рублей. (потому как аванса, то у вас теперь 60 осталось)
    - на счете 68.2 (НДС) сальдо 20 рублей. Т.е. 10 рублей вы должны НДСа заплатить с отгрузки и еще 10 осталось НДСа с авансов.
    Что касается расшифровки, то ее сдавать не надо вообще. Если, конечно в вашей налоговой свои порядки и ее требуют, то показывается вся сумма с НДС.
    И в балансе стр. 627 = Сальдо по сч. 62.2.

  5. #5
    Чиж Чиж вне форума
    Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    Согласна с <b>Мария</b>,
    НДС с авансов учитывали на 62 счете года два назад...

  6. #6
    Abra Abra вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    Была дискусия по этому поводу. Считаю обоснованным начисление НДС с авансов с 62 счета. В отчетности показать 50 руб.
    Хотя и другая точка зрения имеет место быть. См проводки у <b>Мария</b>.
    Оба варианта - правильные.
    С уважением.

  7. #7
    Мария Мария вне форума
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Вот здесь было обсуждение по поводу 62 или 76:
    http://forum.klerk.ru/showthread.php...EB%FC%ED%E5%E5
    Мне удобнее проводить через 76 счет. А то с этим 62-ым человек и запутался '' В результате остаток кредитовый на конец квартала получается 50 рублей (т.е. товар, который я должна без ндс), а не 60 рублей.''

  8. #8
    Анна Т. Анна Т. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.07.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    610
    Вот только сегодня мучалась с таким же вопросом. Перелопатила весь консультант и гарант. Нашла мнение одного эксперта, что если предоплата и отгрузка происходят в течение одного налогового периода, то не надо выделять авансы. А вот если оплата 30.09.03, а поставите вы товар в октябре, тогда надо сделать как аванс. И я расслабилась, вот когда будет такая ситуация, тогда и буду думать.

  9. #9
    Анна Т. Анна Т. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.07.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    610
    <b>Мария</b>, а вы делаете сч-фактуру на аванс? Просто бывает такая предоплата, что количество товара под эту сумму не подобрать. Или вы просто вручную делаете проводки в 1С?

  10. #10
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Анна Т., а в 1с счет-фактура на аванс выписывается одной строкой с формулировкой "Аванс (предв.оплата). Я, например, не то что подобрать не могу, я вообще не знаю, что под эту предоплату будет.

  11. #11
    Мария Мария вне форума
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Анна Т., Январь,
    Я делаю с/фактуры на аванс. Мне так удобнее. Кто то делает только общую фактуру по итогам отчетного периода. Т.е внутри отчетного периода не выписывает фактуры, отгружает, а если отгрузки не было и аванс остался на конец отчетного периода, тогда на эту сумму выписывают с/фактуру.
    А что касается предоплаты по которой не подобрать потом отгрузку, то у меня так не бывает платят всегда за что то конкретное по счету . А если у вас бывает такая ситуация то все равно можно провести в 1С-ке.
    Например:
    51-62.2 - 120 аванс
    76ав - 68 - 20 НДС

    62.1 - 90.1 - 60 - отгрузили товар
    90.2 - 41 - ? - себестоимость товара
    90.3 - 68.2 - 10 - начислили НДС
    Зачет:
    62.2 - 62.1 - 60 - зачли аванс
    68.2 - 76ав. - 10 – НДС

    Далее если отгрузили еще товар на сумму в рамках аванса, то все так же и вопросов не вызывает, а если на сумму большую чем осталось аванса, то:

    62.1 - 90.1 - 80 - отгрузили товар
    90.2 - 41 - ? - себестоимость товара
    потом можно сделать так: (НДС по оплате)
    90.3 – 76н – 13,33
    76н – 68.2 – 10 руб. – по оплаченному товару НДС поставили к оплате
    Зачет:
    62.2 - 62.1 - 60 - зачли аванс
    68.2 - 76ав. - 10 – НДС
    после этих проводок у вас получается, что аванса на сч.62.2 у вас нет. НДСа с авансов у вас нет. Зато есть задолженность на сч. 62.1 – 20 рублей. НДС на сч.76н – 3,33. на счете 68 – 20 рублей.

    Хотя правильнее сделать так:

    62.1 - 90.1 - 80 - отгрузили товар
    90.2 - 41 - ? - себестоимость товара
    90.3 – 68.2 - 10 - начислили НДС по оплаченному товару
    90.3 – 76Н – 3,33 – по неоплаченному товару
    но в 1С-ке так не получится к сожалению сделать……..

  12. #12
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Хотя правильнее сделать так:

    62.1 - 90.1 - 80 - отгрузили товар
    90.2 - 41 - ? - себестоимость товара
    90.3 – 68.2 - 10 - начислили НДС по оплаченному товару

    90.3 – 76Н – 3,33 – по неоплаченному товару
    но в 1С-ке так не получится к сожалению сделать……..
    А почему так правильнее? Отгружая товар я выписываю счет-фактуру на сумму отгрузки, а не на сумму оплаты. По-моему верхний вариант как раз и правильнее. Начислили НДС со всей суммы отгрузки, приняли к зачету НДС а аванса...
    <b>Мария</b>, а вы с счет-фактуре на аванс расписываете за что аванс?

  13. #13
    Мария Мария вне форума
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Январь, так правильнее потому, что если товар оплачен, то незачем налог относить на 76н по оплаченному товару.
    Вот в том то и дело, что фактуру на две части не порвешь. Поэтому приходится делать так.
    Нет не расписываю, да и вообще это ни к чему. Просто пишу ''аванс'' и все.

  14. #14
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    так правильнее потому, что если товар оплачен, то незачем налог относить на 76н по оплаченному товару.
    А как же эта, ...методология? Так можно сказать, что незачем ОС через 08 гонять, если он сразу после покупки идет в эксплуатацию без доп. расходов.

  15. #15
    Мария Мария вне форума
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Январь, я про методологию и говорю. Когда вам пришел аванс на 100 руб. и вы отгружаете на 100 рублей. Вы ж не гоняете через 76н НДС, вы же сразу его ставите на счет 68. А здесь почему должно быть по-другому? Потому что иначе не получится в данном случае вот и все.
    Все.

  16. #16
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Вы ж не гоняете через 76н НДС, вы же сразу его ставите на счет 68
    Почему не гоняю? Очень даже гоняю. Едиообразие в проводках глобально помогает ловить ошибки. А если это так, тут так, а здесь так+вот так, то НДС можно считать круглосуточно

  17. #17
    Romasanna Romasanna вне форума
    Клерк Аватар для Romasanna
    Регистрация
    05.12.2003
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    72
    Согласна с Марией авансы нужно учитывать на 76АВ, расшифровку (если сильно нужна) нужно составить на реальную сумму аванса, а дебиторку по 76АВ отразить в балансе в составе прочей дебиторской задолженности. Простенько и со вкусом.

  18. #18
    Анна Т. Анна Т. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.07.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    610
    Ох, придется все мне переделывать, благо с октября продажи и оплаты пошли, но посидеть придется. И еще плохо, что нумерация нарушится в 1С. Я обычно выдаю накладную и счет-фактуру одним номером.

  19. #19
    Мария Мария вне форума
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Анна Т., если вы хотите чтоб у вас накл. и с/ф были под одинаковыми номерами, сделайте отдельную нумерацию для авансовых с/ф если вам так удобнее

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Мария
    Анна Т., ... отдельную нумерацию для авансовых с/ф ...
    А надо ли этот момент прописывать в учетной политике по НДС?

  21. #21
    Мария Мария вне форума
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Лучше прописать. Типа с/ф на аванс имеют отдельную нумерацию. Лишнее не будет.
    Или можно прописать, что на каждый аванс фактура не выписывается. С/ф на аванс выписывается только в случае если в отчетном периоде по данному авансу не было отгрузки.

  22. #22
    kitty1 kitty1 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2003
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    162
    У меня подобная ситуация
    В октябре получили 120,00
    Дт 51 Кт 62.2. 120,00
    Дт 76.Ав кт 68.2 20,00
    в декабре отгрузили 60,00
    Дт 62.2 Кт 62.1 60,00
    Дт 68.2 Кт 76.ав 10
    А 60,00 отправили обратно покупателю
    Дт 62.2 Кт 51 60.00
    Как закрыть 76.ав и 68.2 ?

  23. #23
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    А 60,00 отправили обратно покупателю
    Дт 62.2 Кт 51 60.00
    Как закрыть 76.ав и 68.2 ?
    А чем Дт68.2 Кт76.ав 10 плохо?

  24. #24
    kitty1 kitty1 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2003
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    162
    Январь, дело в том, что в 1С не получается сделать запись в книгу покупок на основании выписки.

  25. #25
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    kitty1, я делаю запись на основании счет-фактуры на аванс, а дату оплаты ставлю датой выписки и все счастливы.

  26. #26
    briks briks вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.02.2004
    Адрес
    Марий Эл
    Сообщений
    9
    Ребята и все-таки что есть " АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ "
    в нормативных актах я так пока и не нашел четкого толкования

    если денюжки пришли в начале налогового периода, а отгрузка в конце налогового периода - это что тоже АВАНС ??????

  27. #27
    Мария Мария вне форума
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Цитата Сообщение от briks
    если денюжки пришли в начале налогового периода, а отгрузка в конце налогового периода - это что тоже АВАНС ??????
    аванс ни как не связан с налоговым периодом.
    Если деньги пришли позже, чем товар был отгружен (услуга оказана и т.д) то это есть аванс в любом случае

  28. #28
    Abul Abul вне форума
    Клерк Аватар для Abul
    Регистрация
    03.01.2004
    Адрес
    Москва, ЦАО
    Сообщений
    514
    Если деньги пришли позже, чем товар был отгружен (услуга оказана и т.д) то это есть аванс в любом случае
    А по-моему, если деньги пришли раньше, чем товар был отгружен, - это аванс. А если Акт уже подписан, а деньги пришли с основанием как "аванс", то я их сразу определяю на "реализацию".

  29. #29
    Мария Мария вне форума
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Abul, Я оговорилась, конечно же, раньше!

  30. #30
    xboct xboct вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2003
    Сообщений
    1,001
    На 62 НДС с аванса учитывать нельзя:
    -неудобно
    - противоречит пункту 40 положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ (Приказ Минфина 34н от 29.07.98)
    Предлагаю открыть субсчет на 19 - НДС начисленный с авансов.
    Это будет и логично и методолгочески верно.
    Отражать НДС на 79.АВ, несколько ошибочно:
    - инструкцией по применению плана счетов проводки между 76 и 68 счетом не предусмотрены;
    - если на 76 НДс учли - получается бюджет вам должен - это же дебиторская задолженность тогда получается. А на самом деле это НДс подлежащий вычету.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)