×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 37 из 37
  1. #31
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    xboct, ИМХО, вы слишком категоричны.
    - противоречит пункту 40 положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ (Приказ Минфина 34н от 29.07.98)
    я не вижу противоречия
    С уважением.

  2. #32
    Клерк
    Регистрация
    24.02.2004
    Адрес
    Марий Эл
    Сообщений
    9
    Мария - если можно, то нормативный документ - авансы ... это ...

    если налоговый период не причем , то на любую оплату от покупателя надо начислять НДС

    и тогда учетная политика предприятия вообще не причем, какая разница "по огрузке" или "по оплате" налоговая база уже определена ...

    и понятие текущих расходов получается тоже нет

  3. #33
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    briks, На нормативный документ сослаться не могу.
    В словарях определение аванса выглядит так:

    АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ - внесение денежных средств, осуществление платежа в счет оплаты товаров, работ, услуг до их получения или выполнения.

    Цитата Сообщение от briks
    если налоговый период не причем , то на любую оплату от покупателя надо начислять НДС
    не на любую, а лишь на ту которая поступила вам ДО того как вы отгрузили товар, оказали услугу или выполнили работу.

    Хотя некоторые закрепляют в учетной политике такой момент, что если по итогам отчетного периода остаются авансы по которым не было реализации, то на суммы этих авансов выставляется счет-фактура. Т.е. не выставляют фактуры на каждый аванс, а только по итогам отчетного периода.

    Цитата Сообщение от briks
    и тогда учетная политика предприятия вообще не причем, какая разница "по огрузке" или "по оплате" налоговая база уже определена ...
    ??? не поняла

  4. #34
    Клерк
    Регистрация
    05.03.2002
    Сообщений
    895
    briks писал(а):

    если налоговый период не причем , то на любую оплату от покупателя надо начислять НДС


    не на любую, а лишь на ту которая поступила вам ДО того как вы отгрузили товар, оказали услугу или выполнили работу.
    Добавьте в налоговую базу также и те оплаты, которые поступили от покупателя после отгрузки ему товара.

  5. #35
    Клерк
    Регистрация
    24.02.2004
    Адрес
    Марий Эл
    Сообщений
    9
    Мария для Вас ...

    налоговая база определяется по окончании налогового периода, соответственно или "по отгрузке" или "по оплате" НДС попадает или нет в расчетный период ... а так получается что НДС попадает со всей оплаты от покупателя не зависимо от политики;

    я это к тому , что у нас налоговики ( и аудиторы в т.ч.) заставляют считать всю оплату от покупателей Авансами полученными и соответственно начислять с них НДС, в результате по месяцу (налоговый период) приходиться гонять НДС между 68.2 и 76.АВ и по моему мнению идет неслабая переплата по НДС , да еще и ошибки накладываются

    Поэтому и ищу нормативное толкование Авансов.

    В инете так же достаточно прочитал , что начисление НДС с Авансов не вполне законно, но налоговики беспредельничают, а судится мало кто хочет с ними ...

  6. #36
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    briks, извините, я не очень вас понимаю.

    Цитата Сообщение от briks
    налоговая база определяется по окончании налогового периода, соответственно или "по отгрузке" или "по оплате" НДС попадает или нет в расчетный период ... а так получается что НДС попадает со всей оплаты от покупателя не зависимо от политики;
    Как так получается не пойму???

    Цитата Сообщение от briks
    я это к тому , что у нас налоговики ( и аудиторы в т.ч.) заставляют считать всю оплату от покупателей Авансами полученными и соответственно начислять с них НДС
    А это как? Что значит ''считать всю оплату от покупателей Авансами полученными'', а если была реализация? Все равно аванс? Ну пошлите тогда куда подальше этих налоговиков и аудиторов.

    Цитата Сообщение от briks
    в результате по месяцу (налоговый период) приходиться гонять НДС между 68.2 и 76.АВ и по моему мнению идет неслабая переплата по НДС , да еще и ошибки накладываются
    Тут я совсем не поняла о чем вы.

    Цитата Сообщение от briks
    Поэтому и ищу нормативное толкование Авансов.
    Его нет, ИМХО

    Цитата Сообщение от briks
    В инете так же достаточно прочитал , что начисление НДС с Авансов не вполне законно, но налоговики беспредельничают, а судится мало кто хочет с ними ...
    О начислении НДС с авансов так же много обсуждений было и здесь на форуме. Почитайте если интересно.

  7. #37
    Клерк
    Регистрация
    24.02.2004
    Адрес
    Марий Эл
    Сообщений
    9
    Мария простите за словоблудие , но на пальцах ... тяжело объясняться


    Цитата Сообщение от Мария
    briks,


    Его нет, ИМХО


    .
    нууу что жжжж ..... придется дальше репу лохматить ...

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)