Коллеги!
кто делал восстановление НДС, отзовитесь![]()
Ситуация такая, в первом квартале 2008 мы начали оказывать инжиниринговые услуги нерезиденту, соответсвенно появилась деят-ть необлагаемая НДС. Понятно, что его надо восстановить. Понятно даже, как это сделать по основным средствам.
Только вот никак не могу понять как это сделать по МПЗ. Т.к. у меня проектная организация из материалов - одна канцелярка (бумага там, ручки и прочее). В НК сказано, что надо восстановить налог в полном объеме по МПЗ, которые будут использоваться в деят-ти не облагаемой НДС. Мне что надо определять какая ручка пишет иностранцу, а какая российской организации? и за какой период мне НДС по МПЗ восстанавливать? возможно, у меня есть ручки, которые были переданы, например, в 2006г. и до сих пор пишут.... мне что за все время деат-ти фирмы НДС восстанавливать?
и еще момент, на 97 висит программное обеспечение. нужно ли по нему восстановить налог? полностью или пропорционально несписанному остатку?
ХЭЛП!!!


Ответить с цитированием
