×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. Клерк Аватар для Андрей3377
    Регистрация
    31.05.2007
    Сообщений
    460

    НДС нерезиденту

    Всем, добрый день!
    Подскажите пожалуйста новичку в работе с НДС.
    Мы на ОСНО. Заключили контракт с нерезидентом РФ на поставку по указанному им адресу в Москве от нас оборудования, купленного нами в Москве у резидента РФ.
    Вопрос в следующем. При подписании акта-приемки передачи с резидентом, нам от них также была выставлена с/ф (дающая нам вычет, т.е. "входящий" НДС). Далее мы перепродаем это оборудование нерезиденту РФ. Должны ли мы ему выставлять с/ф (увеличивающую "исходящий" НДС) при подписании акта-приемки передачи? Ведь в контракте с нерезидентом в раздел сумма контракта НДС не прописан...
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Андрей3377
    Регистрация
    31.05.2007
    Сообщений
    460
    Или мы должны были сделать с/ф на аванс во втором квартале и с не заплатить НДС? а в третьем квартале иметь вычет, полученный от резидента за купленное нами для перепродажи спец. оборудование?

  3. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Должны ли мы ему выставлять с/ф
    Должны, по 146-НК РФ признается местом реализации товара. Если нерез перечислил аванс должны были заплатить НДС. Вообщем, обычная отгрузка на территории РФ.

  4. Клерк Аватар для Андрей3377
    Регистрация
    31.05.2007
    Сообщений
    460
    то есть в день получения аванса мы должны были выставить с/ф на аванс и с ее заплатить НДС. Так? Соответственно, если мы в этом же квартале получаем оборудование и с/ф от резидента, то имеем некий НДС к вычету, уменьшающий налоговую базу по НДС, а если получаем в следующем квартале, то получается у нас есть возможность сделать вычет только в след. квартале? ТО есть в этом заплати, а в следующем можем уменьшить или сдать декларацию с возмещением если сделок на фирме больше нет?
    П.С. сумма то немаленькая получается!!!

  5. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Так?
    Так.
    у нас есть возможность сделать вычет только в след. квартале?
    Да.
    ТО есть в этом заплати, а в следующем можем уменьшить или сдать декларацию с возмещением если сделок на фирме больше нет?
    Да. А оборудование то нерезу когда продали?

  6. Клерк Аватар для Андрей3377
    Регистрация
    31.05.2007
    Сообщений
    460
    Еще не продали!В процессе...
    Это по всей видимости это влияет на НП?!
    Если мы не подпишим акт-приемки передачи с нерезом в том же квартале, что и получим доки от рездента, то в этом квартале будет убыток, так?

  7. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    На НП это никак не влияет. Откуда у вас убыток от операции, которую вы еще не произвели? Если вы не подписали акт с покупателем, то не отразили выручку, не списали себ/сть товара.

  8. Клерк Аватар для Андрей3377
    Регистрация
    31.05.2007
    Сообщений
    460
    Если мы только заплатим НДС в квартале с аванса? Ведь это и будет единственный расход, который приведет к убытку.

  9. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    НДС в расходах для налога на прибыль не учитывается, так же как и сам аванс, с которого этот НДС уплачивается, не учитывается в доходах. У вас не кассовый метод часом?

  10. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Если мы только заплатим НДС в квартале с аванса? Ведь это и будет единственный расход, который приведет к убытку.
    НДС не влияет на прибыль, это не расход, НДС с аванса у вас повиснет дебиторской задолженностью на 76

  11. Клерк Аватар для Андрей3377
    Регистрация
    31.05.2007
    Сообщений
    460
    а это оборудование через какой счет сначала приходовать, а потом списывать?41?

  12. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Если это товар, предназначенный для продажи, то 41.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)