Всем, добрый день!
Подскажите пожалуйста новичку в работе с НДС.
Мы на ОСНО. Заключили контракт с нерезидентом РФ на поставку по указанному им адресу в Москве от нас оборудования, купленного нами в Москве у резидента РФ.
Вопрос в следующем. При подписании акта-приемки передачи с резидентом, нам от них также была выставлена с/ф (дающая нам вычет, т.е. "входящий" НДС). Далее мы перепродаем это оборудование нерезиденту РФ. Должны ли мы ему выставлять с/ф (увеличивающую "исходящий" НДС) при подписании акта-приемки передачи? Ведь в контракте с нерезидентом в раздел сумма контракта НДС не прописан...![]()


Ответить с цитированием