А я выставленные счета-фактуры подкалываю к банковской выписке или к приходному ордеру. Подкалываю как приложение. А журнал распечатываю выставленных счетоы фактур и в папку на хранение. Скажите так правильно?
А я выставленные счета-фактуры подкалываю к банковской выписке или к приходному ордеру. Подкалываю как приложение. А журнал распечатываю выставленных счетоы фактур и в папку на хранение. Скажите так правильно?
Вряд ли СЧФ имеют какое то отношение к выпискам. Хотя если Вам так удобнее. Ну в общем каждому по-своему удобнее.![]()
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Я счета-фактуры не номерую, но сшиваю с книгой покупок (продаж). т.к. Декларации по НДС формируется по книгам покупок и продаж. Значит подтверждение достоверности будет именно по тем сч-ф которые попали в эти книги покупок и продаж. Также прошиваю сч-ф с доп листами.
ЗЫ Правда ничего не скрепляю печатью, т.к. частенько счета-фактуры приходится вынимать или докладывать.
Любаша К, формально не правильно.
Mih@lich, книги скреплять печатью обязательно.
Искорка, нигде не нашел ответственности за невыполнение этого![]()
Подскажите пожалуйста как мне сделать книгу продаж, если вней всего один лист.Или может быть надо разбивать на периоды например 1 месяц и распечатывать помесячно.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)