×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. Аноним
    Гость

    Отчетный период и дата акта

    Помогите пожалуйста!!!
    Принесли КС-2, КС-3.
    В справках фигурирует отчетный период с 01.10.2007г. по 31.12.2007г.
    А дата составления справок - 10.01.2008г.
    И что мне делать? Когда реализацию проводить? Январем или всё таки декабрем. Сами понимаете что это принципиально т.к года разные.
    А если я январем проведу, не будет ли у меня проблем, не посчитают налоговики что такая реализация подпадает под "длительный цикл"???
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Датой подписания заказчиком. Когда приняли, тогда вы и сдали.

  3. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    Датой подписания заказчиком. Когда приняли, тогда вы и сдали.
    Ой, спасибо.
    А про длительный цикл что вы думаете если исходить из вышеописанной ситуации.??

  4. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Если бы не переход через границу налогового периода, то я бы не стала заморачиваться, а так придется посчитать. Впринципе, если вы 10 января всё сдаете, то можно весь доход и расход в НУ учесть в прошлом году.

  5. Клерк Аватар для stg
    Регистрация
    24.06.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    565
    Меня тоже эта темка активно интересует.
    Если бы не переход через границу налогового периода, то я бы не стала заморачиваться, а так придется посчитать. Впринципе, если вы 10 января всё сдаете, то можно весь доход и расход в НУ учесть в прошлом году.
    Как думаете, если вот такая ситуация:
    Договор заключен в 2007 году.
    Начало работ по договору с 01.09.2007
    Окончание работ по договору 15.11.2007
    В 2008 году подписаны акты, справки, с/ф.
    Дата подписания КС-2 - 04.03.08
    Отчетный период в КС-2 стоит с 01.01.2008 по 04.03.08

    Что в этом случае, распределять доход по годам 2007-2008?
    Ведь договор подписан в 2007 году.

  6. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Отчетный период в КС-2 стоит с 01.01.2008 по 04.03.08
    А в КС-3 какой период? Вы к работам приступили в сентябре или до 1 января и не начинали? Если начали работать в сентябре 2007, то в КС-3 будет 1.09.07-4.03.08, а значит делить по годам доход.

  7. Клерк Аватар для stg
    Регистрация
    24.06.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    565
    В КС-3 стоит так же как и в КС2 с 01.01.2008г.
    Значит делить не надо как я понимаю?

  8. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Ну если в 2007 году не работали, то не нужно.

  9. Клерк Аватар для stg
    Регистрация
    24.06.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    565
    А можно я ещё вопросик про "виртуальный доход" задам?
    Первый раз считаю, не всё понимаю до конца.
    Вобщем насчитала я такой доход за 2007 год. По БУ не провожу, только по НУ?
    На НДС это тоже ни как не влияет?
    То есть если я всё правильно понимаю то у меня будет по БУ выручка от реализации такая же как и выручка в декларации по НДС, а выручка в декларации по налогу на прибыль будет другая. Правильно?
    Так налорги ко мне из за несовпадения выручки прицепятся. Может надо им вместе с отчетом письмецо какое предоставить?

  10. Клерк
    Регистрация
    15.08.2007
    Сообщений
    463
    Цитата Сообщение от stg Посмотреть сообщение
    А можно я ещё вопросик про "виртуальный доход" задам?
    Вобщем насчитала я такой доход за 2007 год.
    Так вы всё-таки насчитали себе виртуалку? У меня- та же песня, и я ещё не созрела для этого. А у вас были расходы по жтому договору? то есть, работы уже были начаты в 2007 году? Тогда-да, виртуалку считаем. А у меня- тока договор заключён (мы-подрядчик) в 2007г, а работы ни-ка-кие ещё в 2007г. не велись. Совсем. И никто мне не подскажет- есть виртуал.доход или нет. Думаю- нет. Появится, тока когда расходы пойдут. Да? ау...

  11. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Вобщем насчитала я такой доход за 2007 год. По БУ не провожу, только по НУ?
    На НДС это тоже ни как не влияет?
    То есть если я всё правильно понимаю то у меня будет по БУ выручка от реализации такая же как и выручка в декларации по НДС, а выручка в декларации по налогу на прибыль будет другая. Правильно?
    Так налорги ко мне из за несовпадения выручки прицепятся. Может надо им вместе с отчетом письмецо какое предоставить?
    Когда мы пишем УП, то условно её можно разделить на 3 части, бухгалтерский учет, налоговый учет для НДС, налоговый учет для налога на прибыль. Были времена, когда все показатели по этим трем теперь независимым вещам увязывались между собой и легко отслеживались по отчетности. Сейчас это всё не совпадает и это вполне нормально. Насчет дополнительных справок - оставьте это для налоговой, попросят напишете, не попросят - не надо им лишнего давать.

  12. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    . А у меня- тока договор заключён (мы-подрядчик) в 2007г, а работы ни-ка-кие ещё в 2007г. не велись. Совсем. И никто мне не подскажет- есть виртуал.доход или нет. Думаю- нет. Появится, тока когда расходы пойдут. Да?
    Да, нет выполнения работ, нет затрат, нет и доходов даже виртуальных. Ведь вы можете и вообще этот договор в результате расторгнуть (т-т-т)

  13. Клерк
    Регистрация
    15.08.2007
    Сообщений
    463
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    Да, нет выполнения работ, нет затрат, нет и доходов даже виртуальных.
    Пасибки, Svetishe, вы-настоящий друг. Я так и сделала, собсна (никак мозги не могут верить, что можно ни на что накрутить виртуалку). Тока всё равно не сплю ночью. Мож, теперь усну... Тока б не на работе... но состояние уже близится к этому.

  14. Клерк Аватар для stg
    Регистрация
    24.06.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    565
    Пасибки, Svetishe, вы-настоящий друг
    Да уж, присоединяюсь, спасибо огромное!!! Прямо не знаю чтобы мы без вас Svetishe и делали бы.
    Сегодня полночи не спала с этими виртуальными доходами. Вернее пол ночи не спала после разговора с директором.
    Ну ни как я ему втолковать не могу что это не моя личная прихоть а требование прописаное в НК.
    Причем на все мои потуги объяснить ему, выдвигается "железный" аргумент, мол я проработал уже энное колличество лет и никогда о таком и не слышал, а предыдущий бухгалтер была супер-пупер и проверки мол у неё были и ни кто не требовал считать этот доход.
    Я уже и сама не рада что сязалась с этим доходом. Кто меня просил спрашивается?

    И всё таки мне НДС покоя не даёт. Точно на вирт.доход НДС не начисляем? (только не убивайте).
    Последний раз редактировалось stg; 21.03.2008 в 11:21.

  15. Клерк
    Регистрация
    15.08.2007
    Сообщений
    463
    я хоть в стройке и тупая, но не тупая в принципе...(не совсем, по-край мере). НДС- точно, не начисляем. Мухи-отдельно, как грица...

  16. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    НДС- точно, не начисляем Мухи-отдельно, как грица...
    НДС по своим правилам, для него книги покупок-продаж, всё, больше никаких виртуалов.

  17. Клерк Аватар для stg
    Регистрация
    24.06.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    565
    Так...., НДС отпал, спасибо успокоили.
    Возник ещё один вопросик.
    Считаю я доходы от реализации для определения отчетного периода по налогу на прибыль ( п.3 ст.286 НК)
    Берется ли в расчет средней выручки за предыдущих 4 квартала насчитанный "виртуальный" доход? Или только считаем по факту так сказать?

  18. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Берется ли в расчет средней выручки за предыдущих 4 квартала насчитанный "виртуальный" доход? Или только считаем по факту так сказать?
    Не понятно, переводи.

  19. Клерк Аватар для stg
    Регистрация
    24.06.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    565
    Я плачу налог на прибыль ежеквартально до тех пор пока моя выручка не превысит 3 млн.рублей в среднем за предыдущие четыре квартала.
    Как только превысит то должна перейти на уплату ежемесячных авансов.
    Вот я и считаю эту среднюю выручку.
    Возник вопрос, считать ли мне выручку по факту (КС-2, КС- 3, сч/ф), или плюсовать туда же "виртуальный" доход?

  20. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Считать по декларации по строке "Доходы от реализации"

  21. Клерк
    Регистрация
    29.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    378
    люди, Svetishe, подскажите, я правильно понимаю.... есть договор аж с с конца 2006 года, работы выполнены на 97%, актов нет,ПБУ 18 мы не пременяем, виртуальный доход/расход считать надо? как его начислить в НУ?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)