Уважаемые форумчане требуется ваша помощь!
1.В ст 171 п.5 написано:"Вычеты подлежат суммы налога,предъявленные
покупателюи УПЛАЧЕННЫЕ ПРОДАВЦОМ В БЮДЖЕТ при реализации товара
в случае возврата этих товаров."
Нужно ли понимать буквально,что только при наличии платежки на перечисление этой суммы возможен зачет? У нас по декларации зачет НДС.
2. Если сегодня получили аванс на предоплату,а завтра отгрузили товар и это в одном отчетном периоде,то обязательно ли выписывать себе счет-фактуру на предоплату?
Я всегда так делала,а прежний бухгалтер нет.Может быть она была права?

