Прочитала кучу сообщений здесь на мою тему но про 8/0 так и не нашла нужного.
работаем в 1с.8.0 (8.0.16.2) 1.5 (1.5.19.6)
З-по начислили, есн рассчитали 29/2, оплатили есн 14/3, заплату перечислили на счет сотруднику 14/3.
КДР суммы есн попали со статусом "не уч. при налогообложении", то же самое и с з-пл начисленной и выплаченной.
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы все попало в расходы для расчета налога по усн.
заранее спасибо


Ответить с цитированием
