×
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 98
  1. Клерк
    Регистрация
    11.05.2009
    Сообщений
    306
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Это как? Если бухучет ведется, то он ведется по правилам БУ, а не НУ
    У меня УСНО 15%. Меня смутил директор тем, что якобы мы не можем оплачивать с НДС, если нам выставляют счета. Разве так? Что мне делать с этими НДС-ными счет- фактурами?

  2. Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Что мне делать с этими НДС-ными счет- фактурами?
    При УСН их можно сразу на гвоздик в соответствующем месте.

    Но можно и хранить - бывает, что инспекторы отказывают в признании расходами уплаченного НДС без с/ф. Неправомерно, конечно, но такова селяви.

  3. Клерк
    Регистрация
    11.05.2009
    Сообщений
    306
    Цитата Сообщение от Cooler Посмотреть сообщение
    При УСН их можно сразу на гвоздик в соответствующем месте.

    Но можно и хранить - бывает, что инспекторы отказывают в признании расходами уплаченного НДС без с/ф. Неправомерно, конечно, но такова селяви.
    А сам входящий НДС я должна как-то списывать?

  4. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    В расходы списывать. Либо если это НДС по приобретенному ОС, тогда в стоимость ОС включать

  5. Клерк
    Регистрация
    11.05.2009
    Сообщений
    306
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    В расходы списывать. Либо если это НДС по приобретенному ОС, тогда в стоимость ОС включать
    А по подробнее, какие проводки нужно сделать и в какой период? Сразу по появленю НДС списывать или в конце месяца, квартала?

  6. Лександр
    Гость

    Входящий НДС

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста... только только начинаю вести учет на УСН 15%... счет за аренду выставили с НДС... как учесть??? спасибо

  7. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Вы выставили или Вам выставили?

  8. Клерк Аватар для Марина69
    Регистрация
    10.06.2009
    Сообщений
    64
    Цитата Сообщение от ВикНик Посмотреть сообщение
    А в КДиР у вас когда входящий НДС по товарам списывается: Сразу, как товар оприходован и оплачен или кусочками, по мере реализации?
    Вот почему-то у меня в 1С по товарам НДС списывается как только товар оплачен и оприходован. А сам товар по мере реализации. Это неправильно ведь, но как исправить не знаю, делаю отдельно вручную.

  9. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Вообще-то по букве НК это правильно, просто налоговую с Минфином это не устраивает

  10. Клерк Аватар для Марина69
    Регистрация
    10.06.2009
    Сообщений
    64
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Вообще-то по букве НК это правильно, просто налоговую с Минфином это не устраивает
    Да понимаю, что это они (1С-ники) по букве НК состряпали. Но из-за этого одни трудности. А какие санкции, если все же НДС по товарам списывать сразу после оплаты и оприходования товара, ссылаясь на статью НК?

  11. Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    какие санкции, если все же НДС по товарам списывать сразу после оплаты и оприходования товара, ссылаясь на статью НК?
    Если возникнет спор с налоргами и отстоите свое право на статью НК - никаких.

    А если не отстоите - штраф по ст.122 НК и пеня по ст. 75.

  12. Клерк Аватар для Марина69
    Регистрация
    10.06.2009
    Сообщений
    64
    Цитата Сообщение от Cooler Посмотреть сообщение
    Если возникнет спор с налоргами и отстоите свое право на статью НК - никаких.

    А если не отстоите - штраф по ст.122 НК и пеня по ст. 75.
    Ну т.е. судиться.
    Что-то совсем не хочется.

  13. Клерк
    Регистрация
    29.10.2009
    Сообщений
    19
    Мы выставили счёт-фактуру с НДС, как рассчитать, сколько мы должны отдать с НДС?

  14. Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Мы выставили счёт-фактуру с НДС, как рассчитать, сколько мы должны отдать с НДС?
    А посмотреть в выставленное: всё, что навыделяли - государству!

  15. Клерк
    Регистрация
    29.10.2009
    Сообщений
    19
    Если я правильно поняла, то со 100000 НДС=18000. И эти 18000 мы должны отдать государству?

  16. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Если у Вас счет-фактура на 118000, в т.ч. НДС 18000 руб., то да, именно 18 тыс надо отдать государству.

  17. Клерк
    Регистрация
    29.10.2009
    Сообщений
    19
    А как и когда платят государству?

  18. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Ну как обычно платят налоги. В установленные законом сроки. Несколько странный вопрос

  19. Клерк
    Регистрация
    29.10.2009
    Сообщений
    19
    Это понятно. Я хотела узнать как оформляют и куда перечисляют?

  20. Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    как оформляют
    ПП
    куда перечисляют
    в налоговую по месту учета
    Творю, но за последствия не...

  21. Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Я хотела узнать как оформляют и куда перечисляют?
    По концу квартала подают декларацию и перечисляют платежкой в бюджет.

  22. Клерк
    Регистрация
    08.01.2010
    Сообщений
    5
    Попросили тут меня выяснить один вопрос, прочитав всё вышеизложенное вроде разобралась, но хочу перестраховаться, спросить у профессионалов. Организация на УСН приобретёт товар с НДС и реализует его на экспорт. Я поняла так, что на возврат НДС претендовать нельзя - при приобретении входящий НДС пойдет на затраты, при реализации НДС выставлять вообще не придётся. Правильно?

  23. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Правильно

  24. Клерк
    Регистрация
    08.01.2010
    Сообщений
    5
    Спасибо! Хочется выразить вам всем признательность за то, что делитесь своими знаниями. Мне, человеку далёкому от бухгалтерии, удалось разобраться в сложном для меня вопросе благодаря вам! СПАСИБО!!!

  25. Аноним
    Гость
    Значится, на УСН при определении доходов действует кассовый метод.
    Организация - УСНО, доходы минус расходы.
    Вопрос - если нам покупатель оплатил товар через банк, а в платежке выделил НДС 18% (случайно), это ведь ничего страшного, правда?
    вот если бы мы выставили счет-фактуру с НДС, то пришлось бы нам этот НДС уплатить в бюджет, правильно?

    Спасибо.

  26. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    правильно
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  27. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    правильно
    Благодарю.

  28. А как быть с НДС, который нам вернули в 2010г. за 3 кв. 2009г., если мы с 01.01.2010г. на УСН 6%, это будет считаться доходом? и на какой счет приходовать на 19 или 68???? Заранее спасибо за ответы?

  29. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    А как быть с НДС, который нам вернули в 2010г. за 3 кв. 2009г.
    кто вернул?ИФНС?
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  30. Да, ИФНС вернула.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы