×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Клерк Аватар для Novice75
    Регистрация
    13.01.2006
    Адрес
    г.Коломна МО
    Сообщений
    233

    При закрытии 90сч.остается по Д сумма??

    Ситуация в следующем: (с 01.01.08 - на УСН)

    В январе 08г. пришлось выставить с/ф(90.2-68.2). НДС в бюджет оплачен.

    Программа(1С:УСН) ставит сумму НДС по К90.2 с минусом по красному.

    При закрытии месяца по Д90 остается висеть сумма НДС и по К90.2 так и висит с минусом по красному.

    Что я упустила? Должно так быть по субсчету(90.2) или нет?
    И уж точно по Д90 ничего не должно оставаться, т.к. 90счет сальдо на отчетную дату не имеет.

    заранее всем спасибо, кто откликнется.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Novice75, поскольку программа 1с УСН не может понять, что есть выставление НДС при УСН, закрывать все ручными проводками. ИМХО.

  3. #3
    Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,364
    Ну, вы, блин со своей 1С. Ни шагу вправо, ни шагу влево

  4. #4
    Клерк Аватар для Novice75
    Регистрация
    13.01.2006
    Адрес
    г.Коломна МО
    Сообщений
    233
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Novice75, поскольку программа 1с УСН не может понять, что есть выставление НДС при УСН, закрывать все ручными проводками. ИМХО.
    а закрывать на 99 или еще и на на налоговые счета?

  5. #5
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    А бухгалтерские и налоговые счета между собой могут корреспондировать?

  6. #6
    Клерк Аватар для Novice75
    Регистрация
    13.01.2006
    Адрес
    г.Коломна МО
    Сообщений
    233
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    А бухгалтерские и налоговые счета между собой могут корреспондировать?
    Когда я задавала вопрос , я имела в виду, что если уж делать операции в ручную, то нужно ли еще и налоговые счета использовать, и если да , то на какой счет ставить этот НДС?

    Ну уж ни как я не имела в виду, что надо 90.2 закрыть на какой нибудь налоговый .

  7. #7
    Клерк Аватар для Novice75
    Регистрация
    13.01.2006
    Адрес
    г.Коломна МО
    Сообщений
    233
    Сейчас сумма НДС висит по Д90.2(обороты за период) и по красному с минусом по К90.2(сальдо на конец периода)

    Подскажите закрыть правильно так: Д90.9 К90.2

    Или так: Д99 К90.2

  8. #8
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Субсчета 90-го закрываются на результирующий девяностый, а уже он потом на 99.

  9. #9
    Клерк Аватар для Novice75
    Регистрация
    13.01.2006
    Адрес
    г.Коломна МО
    Сообщений
    233
    Извините ради бога, что пристала, но если закрыть на 90.9, то Д90(сальдо на конец периода) увеличивается на сумму НДС, т.е. было 10 000, а становится 20 000. Сальдо на конец периода вообще не должно оставаться по 90сч.

    Д90.2 (10 000) - закрываю на 90.9:

    Д90.9 - К90.2 - 10 000

    и Сальдо на конец периода 90сч становится - 20 000


    Что не так? В чем ошибка?

  10. #10
    Клерк Аватар для Novice75
    Регистрация
    13.01.2006
    Адрес
    г.Коломна МО
    Сообщений
    233
    ни как не могу сама разобраться-голова уже квадратная.

    может кто нибудь подскажетв чем ошибка?

  11. #11
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Novice75, самолетики рисовать умеете?

  12. #12
    Клерк Аватар для Novice75
    Регистрация
    13.01.2006
    Адрес
    г.Коломна МО
    Сообщений
    233
    Да уж рисовала Смущает то, что при закрытии субсчета 90.2 на 90.9, остается сальдо на конец периода по 90сч.и не просто остается , но и еще удваивается(хотя это как раз и понятно, почему удваиваится

  13. #13
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну так минус-то уберите с 90 счета, что он там делает?

  14. #14
    Клерк Аватар для Novice75
    Регистрация
    13.01.2006
    Адрес
    г.Коломна МО
    Сообщений
    233
    А минус убирается при ручной проводке Д90.9 - К90.2

    сальдо не убирается по 90сч. А в субсчетах становится все красиво.

  15. #15
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Novice75, изначально этого минуса быть не должно. Каким образом он там образовывается?

  16. #16
    Клерк Аватар для Novice75
    Регистрация
    13.01.2006
    Адрес
    г.Коломна МО
    Сообщений
    233
    Так как программа 1С:УСН, то с/ф провести автоматом не получается, поэтому я сделала проводки по выставленной нашей организацией с/ф в ручную: 90.2-68.2 10 000р.

    В оборотах за период 10 000 стоят по Д90.2 без минуса, а в Сальдо на конец периода по К90.2 появляется с минусом по красному.

    Получается в следствии ручной проводки этот минус.

    Я попробовала поставить при проведении с/ф не в Д90.2, а в Д99 и минуса нет - можно ли так сделать?

  17. #17
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Novice75, бухучет вообще вести при УСН не обязательно, поэтому куда хотите, туда и ставьте.
    Программу вероятно глючит, потому что она не понимает, как можно НДС при УСН выставить

  18. #18
    Клерк Аватар для Novice75
    Регистрация
    13.01.2006
    Адрес
    г.Коломна МО
    Сообщений
    233
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Novice75, бухучет вообще вести при УСН не обязательно, поэтому куда хотите, туда и ставьте.
    Программу вероятно глючит, потому что она не понимает, как можно НДС при УСН выставить
    Пожалуй так и сделаю. Спасибо вам за терпение и внимание к моей дурацкой проблеме.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)