Правильно ли я понимаю, что в соответствие с Письмом Минфина РФ от 01/10/2007 N 03-11-04/2/241) где указано в частности следующие:
"Если транспортный экспедитор не является перевозчиком, при определении налоговой базы учитываются доходы в виде вознаграждения по договору, а также суммы возмещения затрат, осуществленных экспедитором за клиента, если эти затраты учтены экспедитором в составе расходов"
Мы, как экспедитор, который находится на УСНО (6%) платим только с суммы вознаграждения, а не со всего полученного аванса. А если бы мы были на режиме (15%) и отражали бы затраты в составе расходов, то с того же вознаграждения платили бы уже не 6%, а все 15%.
Если перевозчик не на УСНО, то он выставляет нам счет с НДС.
Мы как экспедитор выставляем заказчику тоже счет с НДС, а отдельно сумму вознаграждения - без НДС. Верно?
Спасибо!


