×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк Аватар для Kvalex
    Регистрация
    09.09.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    684

    НДС к возмещению по декларации - это переплата?

    Инспектор говорит, что я должен подать письмо о зачете в налоговую, чтобы НДС к вычету за январь 2007 г. мне зачли в счет уплаты недоимки по НДС за декабрь 2007г. Без это письма эта сумма будет висеть как переплата!
    В налоговм кодексе есть понятие "Зачет или возврат суммы излишне уплаченного налога", - так вот разьве можно отождествлять понятия "НДС начисленный к возмещению" и "НДС уплаченный"? Получается на каждую декларацию с НДС к уменьшению, я должен писать письмо о зачете этого возмещения как переплаты в счет уплаты? (Вот такая билеберда получается.)
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Да, надо письмо писать - или на возврат или на зачет. Что смущает то?

  3. Клерк
    Регистрация
    17.12.2007
    Адрес
    пос. Боровский Тюменской обл.
    Сообщений
    197
    И ждать три месяца зачета/возврата

  4. Клерк Аватар для Kvalex
    Регистрация
    09.09.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    684
    На лицо абсурд - камеральная проверка проведена, ндс к вычету утвержден, но задолженность все-равно висит - ждет письма... Вот такого например: На основании ст. 78 НК РФ ООО просит НДС (КБК 18210301000011000110), начисленный к возмещению из бюджета и числящийся как переплата за январь 2007 г., зачесть в счет уплаты по этому же налогу КБК 18210301000011000110.

  5. Клерк
    Регистрация
    17.12.2007
    Адрес
    пос. Боровский Тюменской обл.
    Сообщений
    197
    Извините, я не в тему ответила про три месяца не доглядела, что декларация за январь 2007.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)