×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2007
    Сообщений
    142

    Как сделать сч-фактуру?

    Подскажите как в 1С Бухгалтерия сделать сч-фактуру для налогового агента? Мы платим НДС в бюджет отдельно от арендной платы. И надо выписать сч-ф на этот НДС. Не могу понять: надо только делать запись книги продаж? Но тогда нет сч-фактуры. А как выписать сч-фактуру? Очень прошу, помогите.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2004
    Сообщений
    284

    Вверх

    Выписывайте обычный Счет-фактуру, как при реализации, на имя Москомимущества (т.е. тому кому платите аренду), только коррсчет ставьте не 90.3 а на 60.1 на соотв поставщика, этот Счет фактуру регистрируете в Книге продаж (ставите соотв. галочку)
    в результате будет проводка Д60.1-К68.2
    потом если вам можно зачесть эту сумму (т.е. вы плательщики НДС, затраты на аренду входят в расходы) то этот же Счетфактуру регистрируете у себя в книге Покупок (т.е. делаете Услуги сторонних организаций на всю сумму с реквизитами этого СФ)
    в результате будет проводка Д19.3-К60.1 и Д68.2-К19.3

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2007
    Сообщений
    142
    Цитата Сообщение от Свой Посмотреть сообщение
    Выписывайте обычный Счет-фактуру, как при реализации, на имя Москомимущества (т.е. тому кому платите аренду), только коррсчет ставьте не 90.3 а на 60.1 на соотв поставщика, этот Счет фактуру регистрируете в Книге продаж (ставите соотв. галочку)
    в результате будет проводка Д60.1-К68.2
    потом если вам можно зачесть эту сумму (т.е. вы плательщики НДС, затраты на аренду входят в расходы) то этот же Счетфактуру регистрируете у себя в книге Покупок (т.е. делаете Услуги сторонних организаций на всю сумму с реквизитами этого СФ)
    в результате будет проводка Д19.3-К60.1 и Д68.2-К19.3
    Спасибо за помощь

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Все бы хорошо, но надо чтоб в с/ф продавец - арендодатель, а покупатель - своя организация.
    А компьютер не дает изменить продавца....

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Счета-фактуры составляются арендаторами самостоятельно в двух экземплярах на полную сумму арендной платы в соответствии с условиями договора, с выделением сумм НДС. На счете-фактуре делается пометка "Аренда государственного (муниципального) имущества". По строке "Продавец" необходимо указать реквизиты арендодателя государственного (или муниципального) имущества, а по строке "Покупатель" - реквизиты арендатора. Подписать документ должны руководитель и главный бухгалтер организации-арендатора.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    поделитесь кто и как делает, очень надо....

  7. #7
    Аноним
    Гость
    В 1с-8 говорят это возможно, а что делать в 1С 77?

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Свой все правильно сказал. А вот как это сделать в программе 1С УСН? НДС не выделяется. Может настройки надо изменить?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)