поделитесь опытом каким образом при раздельном учете НДС по удельному весу от выручки ежемесячно делать отчеты учредителям? как заполнять книгу покупок и списывать на затраты непринимаемый НДС?
поделитесь опытом каким образом при раздельном учете НДС по удельному весу от выручки ежемесячно делать отчеты учредителям? как заполнять книгу покупок и списывать на затраты непринимаемый НДС?
бух.справкой по каждой сч/фактуре или общей суммой по месяцу? в книге должно выглядеть одной строкой? если общий входной ндс по сч/ фактуре 10 руб. а принимаемый только 3руб. то 7руб. в графу "покупки освобождаемые от налога"?
САФА, спасибо, за помошь.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)