×
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 61 по 73 из 73
  1. #61
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    Mousy, ну да.
    Только над документами от сборщика надо поработать, кстати, правильно оформленные доки это и в его интересах, так как ваши материалы он должен учитывать за балансом и ... ну далее уже говорили
    Зато вы сможете гордо именовать себя российским производителем. Круто!
    С уважением.

  2. #62
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    а сам станок от фирмы Х мне тоже через 20 прогонять
    конечно, всё через него
    С уважением.

  3. #63
    Клерк
    Регистрация
    19.08.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    605
    спасибо, пока остановлюсь на этом варианте, а то совсем всех и себя запутаю.
    Настя и Abra....спасибо, что так терпеливо со мной общались

  4. #64
    Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    Mousy, не за что. Так сказать - разминка для мозгов.

  5. #65
    Клерк Аватар для Таня 27
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    у меня такой вопрос:
    Фирма покупает материалы для сборки рекламных щитов и передает их на сборку (производство), потом мы эту ГП будем продавать,в этом случае какие у меня проходят проводки?
    10.1-60 купили материалы
    10.7-10.1 передаю их на сборку
    20-10.7 списываю материалы отданные на сборку
    20-60 стоимость услуг по сборке (обязательно должны быть?)
    40-20 оприходую ГП
    а что потом как потом продать ГП покупателю.....??????????


    Никогда не занималась производством поэтому и спрашиваю про реализацию ГП,всегда только продажа в опте и розница(((((
    ПОМОГИТЕ!!!!!
    плохо, когда не знаешь, а еще и забудешь....

  6. #66
    Клерк Аватар для Таня 27
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    и вообще сборка рекламных щитов это ГП??? т.е. когда уже их сделают ???
    плохо, когда не знаешь, а еще и забудешь....

  7. #67
    Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    Цитата Сообщение от Таня 27 Посмотреть сообщение
    у меня такой вопрос:
    Фирма покупает материалы для сборки рекламных щитов и передает их на сборку (производство), потом мы эту ГП будем продавать,в этом случае какие у меня проходят проводки?
    10.1-60 купили материалы
    10.7-10.1 передаю их на сборку
    20-10.7 списываю материалы отданные на сборку
    20-60 стоимость услуг по сборке (обязательно должны быть?)
    40-20 оприходую ГП
    а что потом как потом продать ГП покупателю.....??????????


    Никогда не занималась производством поэтому и спрашиваю про реализацию ГП,всегда только продажа в опте и розница(((((
    ПОМОГИТЕ!!!!!
    Все верно. Только оприходование ГП в 1С 7.7 осуществляется проводкой:
    Д43 К40

    Продаете как обычно (ни чем не отличается от продажи товаров).
    Если собирать ГП вы отдаете на сторону, то услуги по сборке должны быть. Если собираете в своей организации, то не нужно использовать счет 10.7. Т.е.:

    10.1-60 купили материалы
    20-10.1 списание материалов в производство
    Д43 К40 оприходована ГП

  8. #68
    Клерк Аватар для Таня 27
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    43-40
    62-91
    91-43
    91-68 такие проводки???
    напишите плиз....сравню...очень прошу
    плохо, когда не знаешь, а еще и забудешь....

  9. #69
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    43-40
    Еще 40 - 20 в конце месяца
    62-91
    91-43
    91-68 такие проводки???
    Почему 91? Есди вы этим занимаетесь, то это обычная деятельность и счет 90

  10. #70
    Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    43-40
    62-90.1
    90.2-43
    90.3-68

    Почему вы 91 используете?

  11. #71
    Клерк Аватар для Таня 27
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    т.е. 40-20 оприх ГП в конце месяца? а почему в конце?
    да перепутала ....90 счет...голова уже пухнет)))) перепутала)))
    значит
    43-40
    62-90
    90-43
    90-68????
    а счет 20 списывается потом как обычные затраты?
    а 40 счет куда??
    плохо, когда не знаешь, а еще и забудешь....

  12. #72
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    т.е. 40-20 оприх ГП в конце месяца? а почему в конце?
    Потому что итог по месяцу определяется.
    Из плана счетов:
    Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счету 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" на последнее число месяца определяется отклонение фактической производственной себестоимости произведенной продукции, сданных работ и оказанных услуг от нормативной (плановой) себестоимости. Экономия, т.е. превышение нормативной (плановой) себестоимости над фактической, сторнируется по кредиту счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" и дебету счета 90 "Продажи". Перерасход, т.е. превышение фактической себестоимости над нормативной (плановой), списывается со счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" в дебет счета 90 "Продажи" дополнительной записью.

    1с, правда, через 43 прогоняет еще.

    а счет 20 списывается потом как обычные затраты?
    40 - 20
    а 40 счет куда??
    при выпуске готовой продукции по плановой себестоимости 43 - 40
    Про получившееся сальдо цитату привела.

  13. #73
    Клерк Аватар для Таня 27
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    спасибо ВАМ огромное...будут вопросы напишу))) спасибо...еще раз спасибо) что бы я делала без этого сайта????
    плохо, когда не знаешь, а еще и забудешь....

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)