×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 33
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Опять ПБУ/18 и прибыль-пожалуйста!!!

    Помогите!!! Применяем ПБУ/18. Программа 1С Бух 7.7. После реформации баланса прибыль на 84 отражается правильно-уже за минусом налога. А как отразить налог? Если бух. справкой Д68.4.2-К68.4.1, то 68.4.1 закроется потом К 51, т.е. оплатой налога. А почему на 68.4.2 остается висеть?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Условный доход/расход начислен?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Я считаю, что начислен автоматом. Проводки за декабрь по 09 и 77 есть.

  4. #4
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Я считаю что начислен автоматом
    Так считаете или проверили? 99 68/4/2 есть?

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Есть автопроводки по закрытию месяца Д99.2..1 - К68.4.2
    Д77 - К68.4.2
    Д68.4.2 -К 77
    Д68.4.2 - К09,
    но сумма налога на прибыль на 68.4.2 странная. Совсем маленькая и не соответствует факту. За 9 месяцев убыток.

  6. #6
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Так откуда ей быть большой при убытке.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Танечка, за год у нас приличная прибыль. И убыток за 9 месяцев покрывается полностью. Вопрос: при применении пбу/18 набо ли делать проводки по начислению налога ? если их делать бух. справкой Д68.4.2-К68.4.1 , то на К68.4..1 потом перекроется оплатой, проводка Д 68.4.1-К51 и закроется. А на 68.4.2 сумма остается висеть.
    Тихо шифером шурша, крыша едет....

  8. #8
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    при применении пбу/18 набо ли делать проводки по начислению налога ?
    При применении пбу 18 вы делаете проводку по начислению условного расхода (в вашем случае) 99 68/4/2, 68/4/2 при помощи отражения она/оно приводится в соответствие с налогом на прибыль, указанном в декларации. И после это закрывается на 68/4/1 "Расчеты с бюджетом" в разрезе бюджетов. И никакого сальдо.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Большое спасибо!!!

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Все равно ничего не получается...
    Провожу все автоматом:
    1.Закрытие месяца
    2.Регламентные работы по налоговому учету
    3.Регламентные работы по налоговому учету- закрытие счетов НУ
    4.Закрытие месяца -ПБУ 18
    5.Закрытие месяца -Реформация баланса
    Все счета закрываются, за исключением 68.4.1.- Расчеты с бюджетом (закроется при оплате), 68.4.2 -не могу понять, откуда берется сумма и почему не закрывается.
    Что делать????

  11. #11
    21g 21g вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    341
    Кстати,да,аналогично. Ежели у нас ежемесячный убыток, то проводки
    Дт 68.4.2 Кт 99.2.2 - условный доход.
    Как его закрывать, а то как переплата в бюджет висит??!?!?!?!

  12. #12
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,695
    Дт 68.4.2 Кт 99.2.2 - условный доход.
    Как его закрывать, а то как переплата в бюджет висит??!?!?!?!
    Так кроме условного дохода надо одновременно отложенный налоговый актив начислить (09 - 68.4.2)
    Все счета закрываются, за исключением 68.4.1.- Расчеты с бюджетом (закроется при оплате), 68.4.2 -не могу понять, откуда берется сумма и почему не закрывается.
    Вручную они закрываются.

  13. #13
    21g 21g вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    341
    [QUOTE=Январь;51536983]Так кроме условного дохода надо одновременно отложенный налоговый актив начислить (09 - 68.4.2)
    QUOTE]

    От пасиб ))
    А можно еще уточнить?
    Дт 99.2.1 Кт 68.4.2 - условный расход

    Дт 68.4.2 Кт 99.2.3 - постоянное налоговое обязательство (в минус к НП)

    Дт 99.2.3 Кт 68.4.2 - постоянное налоговое обязательство (в плюс к НП)

    Тоже через 09?
    ЗЫ:И,кста, а почему отложенный актив,разницы-то постоянные?
    Последний раз редактировалось 21g; 25.03.2008 в 18:17.

  14. #14
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,695
    Дт 68.4.2 Кт 99.2.3 - постоянное налоговое обязательство (в минус к НП)
    Это постоянный налоговый актив
    Тоже через 09?
    Постоянные туда не идут.

  15. #15
    21g 21g вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    341
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Это постоянный налоговый актив

    Постоянные туда не идут.
    Так,а мона дураку пальцем показать? Какие проводки в каждом случае?

    1) условный доход по НП
    2) условный расход по НП
    3) постоянное налоговое обязательство (в плюс к НП)
    4) постоянное налоговое обязательство (в минус к НП), точнее,постоянный налоговый актив (кста, в 1С почему-то нет этого субсчета на 99)
    Плииииииииииииииииизззззззззззззззззз

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    И после это закрывается на 68/4/1 "Расчеты с бюджетом" в разрезе бюджетов. И никакого сальдо.
    А закрывается автоматически? (у меня такая же дилемма, не могу найти на нее ответ), или все-таки ручками по окончании налог.периода?

  17. #17
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,695
    1. 68.4.2 - 99.2.2
    2. 99.2.1 - 68.4.2
    3. 99.2.3 - 68.4.2
    4. 68.4.2 - 99.2.3 (?), наверно, на этом субсчете в 1с, по крайней мере по ПБУ идет совместное упоминания постоянный налоговых обязательств с активами.

    И,кста, а почему отложенный актив,разницы-то постоянные?
    Потому что не обязательство, а наоборот

  18. #18
    Аноним
    Гость
    а образовавшееся сальдо закрываем на 68.4.1 ручной проводкой, верно? и сальдо по 68.4.1 платим в бюджет?
    Таким образом (грубо говоря) можно проверить сумму налога по декларации к уплате за налоговый период-это свернутое сальдо по 68.4?
    Каюсь, профан.

  19. #19
    21g 21g вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    341
    Дык ЭТИ то проводки у меня выше указаны
    Мне что к ним В ПЛЮС, чтобы на 68.4.2. сальдо не висело

  20. #20
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,695
    Мне что к ним В ПЛЮС, чтобы на 68.4.2. сальдо не висело
    Если речь об убытке, который переносится на будущее, то возникает вычитаемая временная разница и надо начислить отложенный налоговый актив 09 - 68.4.2
    а образовавшееся сальдо закрываем на 68.4.1 ручной проводкой, верно? и сальдо по 68.4.1 платим в бюджет?
    Да

  21. #21
    Мозговая прореха Мозговая прореха вне форума
    атипичный бух Аватар для Мозговая прореха
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    офис
    Сообщений
    1,433
    Кстати, сегодня в новостях передали, что вместе с отменой 1 и 5 копеек отменят и ПБУ 18/02

  22. #22
    21g 21g вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    341
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если речь об убытке, который переносится на будущее, то возникает вычитаемая временная разница и надо начислить отложенный налоговый актив 09 - 68.4.2
    А остальное?

  23. #23
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,695
    А остальное?
    21g, что остальное? Пересказать ПБУ 18?

  24. #24
    21g 21g вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    341
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    21g, что остальное? Пересказать ПБУ 18?
    Ыыыыы я 18-е читаю, половину не врубаюсь, а отчетность горит
    Просто по пунктам можно?
    1. 68.4.2 - 99.2.2
    09 - 68.4.2 - разобрались а дальше?
    2. 99.2.1 - 68.4.2
    Дт Кт - ?
    3. 99.2.3 - 68.4.2
    Дт Кт - ?
    4. 68.4.2 - 99.2.3
    Дт Кт - ?
    Это же все ежемесячно закрываться должно? Или мне просто сальдо на конец года закрыть на 09 и не мучацца?

  25. #25
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    сегодня в новостях передали, что вместе с отменой 1 и 5 копеек отменят и ПБУ 18/02
    Только изменения внесли месяц назад и уже отменять собрались...
    2. 99.2.1 - 68.4.2
    Дт Кт - ?
    Непонятно, в чем вопрос, вы ж Д И К зами расписали?
    Или мне просто сальдо на конец года закрыть на 09 и не мучацца?
    Вы сальдо какого счета счета закрыть хотите?

  26. #26
    21g 21g вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    341
    Соори,все сумбурно Теперь подробно
    Я,ссно,к чему. Допустим,контора новая,работала последнее полугодие.
    июль - убыток-68.4.2 - 99.2.2 (условный доход)
    август - убыток-68.4.2 - 99.2.2 (условный доход)
    сентябрь -прибыль-99.2.1 - 68.4.2 (условный расход)
    прибыль большая,перекрыла убыток,налог к уплате
    октябрь-декабрь - убытки-68.4.2 - 99.2.2 (условный доход)
    На конец года имееем дебетовое сальдо по 69.4.2 Ссно его и надо закрыть.

    С другой стороны, проводки на условный доход/условный расход - ежемесячные же?
    Проводке 68.4.2 - 99.2.2 (условный доход) соответствует одновременная проводка 09 - 68.4.2 - так?
    А проводке 99.2.1 - 68.4.2 (условный расход) соответствует ли какая одновременная проводка?
    Аналогично для 99.2.3 - 68.4.2 (постоянное обязательство) и 68.4.2 - 99.2.3 (постоянный актив) - одновременно с ними еще проводки делаются?
    Ссно вот

  27. #27
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,695
    июль - убыток-68.4.2 - 99.2.2 (условный доход)
    август - убыток-68.4.2 - 99.2.2 (условный доход)
    В июле и августе делаете еще 09 - 68.4.2
    сентябрь -прибыль-99.2.1 - 68.4.2 (условный расход)
    В сентябре наоборот 68.4.2 - 09. Если прибыль перекрыла все убытки, то на 09 будет ноль.
    октябрь-декабрь - убытки-68.4.2 - 99.2.2 (условный доход)
    Снова делаете 09 - 68.4.2
    Аналогично для 99.2.3 - 68.4.2 (постоянное обязательство) и 68.4.2 - 99.2.3 (постоянный актив) - одновременно с ними еще проводки делаются?
    Никакие

  28. #28
    21g 21g вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    341
    От спасибо, спасаете прям Пара уточнений,если можно.

    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    В сентябре наоборот 68.4.2 - 09.
    Если прибыль перекрыла все убытки, то на 09 будет ноль.
    Т.е. с 09 обратно предыдущие суммы условного дохода по НП, тогда на 68.4.2 образуется кредитовое сальдо и Д68.4.2-К68.4.1 - начисляем налог к уплате,так?

    В октябре-декабра снова 09 - 68.4.2, чем,ссно, 68.4.2 закрываем. 68.4.1 закрыт уплатой.Но,если итогом по году получается убыток,то уплаченное в бюджет,по сути, переплата,т.е.задолженность бюджета,но ее на 68 не видно,он закрыт по нулям.С этим как?

  29. #29
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,695
    тогда на 68.4.2 образуется кредитовое сальдо и Д68.4.2-К68.4.1 - начисляем налог к уплате,так?
    Так
    В октябре-декабра снова 09 - 68.4.2, чем,ссно, 68.4.2 закрываем. 68.4.1 закрыт уплатой.Но,если итогом по году получается убыток,то уплаченное в бюджет,по сути, переплата,т.е.задолженность бюджета,но ее на 68 не видно,он закрыт по нулям.С этим как?
    До 2008 переплата тоже должна была на 09 оказываться.
    С 2008 этот абзац в ПБУ 18 отменили, и теперь переплата (была проводка 68.4.1 - 51) должна остаться на 68

  30. #30
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от 21g Посмотреть сообщение
    В октябре-декабра снова 09 - 68.4.2, чем,ссно, 68.4.2 закрываем. 68.4.1 закрыт уплатой.Но,если итогом по году получается убыток,то уплаченное в бюджет,по сути, переплата,т.е.задолженность бюджета,но ее на 68 не видно,он закрыт по нулям.С этим как?
    Че-то я Вас не пойму. Вы заплатили авансом налог на прибыль Дт сальдо 68.4.1 - 10 000. По итогу года (раход+доход) Кт сальдо по 68.4.2- 9 000, делаем ручную проводку Дт 68.4.2 Кт 68.4.1 на 9 000, остается 1 000, ваша переплата.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)