Наша организация недавно начала заниматся экспортом- соответственно возникли некоторые вопросы.
Ситуация простая: 15 октября была оплата, 20го ГТД.
Значит что я должен сделать!?
НДС с аванса таки уплатить придется, причем отражается он при этом во втором разделе декларации по 0%.
Возмещается он только после сбора всех документов с отметками таможни, при этом отражается в первом разделе декларации.
Я правильно подумал?
И вопрос: когда я имею право возместить НДС? после подачи документов, или после подтверждения инспекции?




