×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк
    Регистрация
    25.03.2008
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    112

    счета-фактуры при возврате товара

    Добрый день уважаемые бухгалетра! Надеюсь на вашу помощь Наша организация торгует кондитерскими изделиями и постоянно принимает возвраты от покупателей. НДС по возращенным товарам программа автоматически записывает в книгу продаж как сторно, т.е. восстанавливает ндс. сегодня возник вопрос по поводу выставления покупателями счетов-фактур нам при возврате. у нас большинство покупателей на енвд, т.е. счет-фактуры вообще не выставляют. Читала письмо МинФина и статьи на этом сайте запуталась. кто нить может сталкивался с такой проблемой? требовать счет-фактуру от покупателя при возврате или все таки не нужно? и еще смутил последний пункт в письме того же МинФина. цитирую:
    4. Корректировка вычетов у налогоплательщика-продавца.
    Если возвращенный продавцу товар в дальнейшем не используется им для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения, то суммы налога, принятые к вычету при приобретении товаров, использованных для производства и (или) реализации возвращенных товаров, подлежат восстановлению и уплате в бюджет в том налоговом периоде, в котором возвращенные товары продавцом приняты к учету. При этом регистрация счетов-фактур в книге продаж при восстановлении указанных сумм налога производится в порядке, установленном п. 16 Правил.

    т.е. если товар принятый от покупателя списывается на брак (что бывает очень часто) то мы не имеем право востановить ндс уже уплаченный нами в бюджет? Заранее благодарна всем за помошь
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    18.01.2008
    Адрес
    г.Краснодар
    Сообщений
    438
    Сама с этим не сталкивалась, но где-то читала только по просроченному товару, что у бывшего покупателя операция по возврату идет как реализация(по сути это уже не ЕНВД, а значит и сч-фак. должна быть, если не УСН). Это в том случае, если товар был принят, а вот на стадии приемки накладная на возврат без НДС.
    Может кто еще выскажется?

  3. Клерк
    Регистрация
    25.03.2008
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    112
    У нас есть как просроченный и испорченный товар, так и нормальный возвращается. это нужно разделять??? помогите кто нибудь, пожалуйста! перечитала кучу статей и комментариев, все говорят разное, у кого то как минфин - счет фактуру и накладную нужно, т.е. от покупателя идет реализация. если так, то проводки бывший продавец должен делать 41/60,19/60? у меня прога старнирует возврта товара, т.е. 60/90 и 90.3/68.2, если ориентироваться на письмо МинФина, то и проводки нужно делать как приход товара, а не возврат? А кто то говорит о том, что возврат нельзя классифицировать как реализацию и поэтому нужно сторнировать сумму возвращенного товара..
    Последний раз редактировалось Ирина555; 26.03.2008 в 13:17.


  4. Клерк
    Регистрация
    25.03.2008
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    112
    Спасибо за ссылку Очень помогли мне

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)